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老師,當時公司把固定資產小轎車以15w的價格賣給了別人,當時申報增值稅不含稅的金額是145631.07元,做了會計分錄固定資產清理產生了營業外收入33990.68元,那么現在要企稅的年報申報,145631.07元需要做到年報里嗎?那不是重復了收入了嗎?因為有一個營外收入。

老師,當時公司把固定資產小轎車以15w的價格賣給了別人,當時申報增值稅不含稅的金額是145631.07元,做了會計分錄固定資產清理產生了營業外收入33990.68元,那么現在要企稅的年報申報,145631.07元需要做到年報里嗎?那不是重復了收入了嗎?因為有一個營外收入。
2023-04-14 12:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-14 12:37

固定資產清理和發票的差額計入營業外

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固定資產清理和發票的差額計入營業外
2023-04-14
同學你好 這個不用再調增交所得稅了 固定資產清理的時候是相當于收入的
2023-05-23
是的,不一致,匯算清繳不需要調整。
2021-09-01
你好,增值稅收入和所得稅收入不一致屬于正常現象
2025-01-05
不需要 借銀行存款貸固定資產清理這個改成其他業務收入
2024-04-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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