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小規模納稅人申報增值稅 專票第二行填的不含稅金額是按1%的不含稅算,還是按3%的不含稅算?

2023-04-14 10:00
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-14 10:04

同學您好,是按3%的不含稅算先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。

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快賬用戶8006 追問 2023-04-14 10:09

收入*2%的這個收入是不含稅3%算出來的收入是吧?

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齊紅老師 解答 2023-04-14 10:16

同學您好,是的沒錯, 是這樣的

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快賬用戶8006 追問 2023-04-14 10:22

我開的專票是按1%稅率開的 申報表第二行也按3%填入?

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齊紅老師 解答 2023-04-14 10:41

同學您好,是的沒錯, 是這樣的

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齊紅老師 解答 2023-04-14 10:41

同學您好,差額表示這個1%的

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同學您好,是按3%的不含稅算先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
2023-04-14
你好,按照3%不含稅金額填寫。
2021-07-04
好是按1%的優惠稅率開票。
2024-03-27
你好,是 你開的免稅的稅率直接按照你發票的不含稅金額填寫就可以的,含稅的和不含稅的是一樣的。
2022-10-11
您好,實際的不含稅銷售額填,后面減免可以不填的 公司三季度合計銷售額預計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》第10欄“小微企業免稅銷售額”(如為個體工商戶,應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。 免稅銷售額
2024-03-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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