你好,是 你開的免稅的稅率直接按照你發票的不含稅金額填寫就可以的,含稅的和不含稅的是一樣的。
小規模納稅人,季度開票超45萬,增值稅申報表第一行,應按照1%不含稅銷售額填寫還是3%不含稅銷售額填寫?
老師好,1.請問小規模企業,季報時填寫財務報表中利潤表的本月金額是填寫本月的金額還是本季度的金額?如果是一般人呢?因為本月金額一填上就會自動加總到累計金額里(應該加總的是季度金額就對了)所以每次我都手動改累計金額。2.小規模增值稅季度45不含稅是免增值稅的,請問在申報利潤表時,營業外收入時填寫金額按不含稅收入3%稅率的,還是按1%稅率,(申報增值稅時免稅額是按照3%填寫的,做賬時按1%計入到應交稅費的啊)
小規模納稅人填寫增值稅報表的時候,季度銷售額不超過45萬,還要在不含稅銷售額中填寫嗎?
小規模納稅人報稅的時候填寫的是不含稅金額嗎?
小規模納稅人填寫申報表的時候 1、 不超過45萬金額填寫在第十行? 2、填寫的時候是填寫含稅金額還是按照3%稅率換算成不含稅金額?
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
關鍵是我們公司都是無票收入 都是按照含稅金額填寫就好了吧?
對的,是的,是這么做的。
那這樣一來 申報表第19行數據就不對了 他是按照 第10行數據*0.03 計算得到的 ,這個邏輯 第10行不就得自己換算成不含稅金額?
第十行填寫的是你確認收入的那個金額,就可以到借銀行存款貸主營業務收入,然后19行填寫的是這個收入乘以3%。
免稅以后 我主營業務收入就是價稅合計金額了 這就不對了 是否應該是主營業務收入/1.03得到?
不用的,直接借銀行存款貸主營業務收入就可以的,你的含稅價格和不含稅價格是一個金額。
但是填寫申報表第10行就不對 應該換算成/1.03
填寫第十行的時候,按照你的主營業務收入來填寫就可以的,不用換算。
依據就是如果你這是開發票的,你這里填寫除以1.03的話,你申報表比對不通過會提示你的 這是因為無票收入和有發票的一樣做就可以的。