對,沒錯,就是這么做的。
老師,我想請問下,今年餐飲行業屬于生活服務類行業是不需要交稅的,那我確認主營業務收入的時候是否還是會計分錄:借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅金1% ,讓后應交稅金轉入營業外收入:借:應交稅金 貸:營業外收入
#提問#請問老師小規模季度報稅不超30萬不交增值稅,做分錄借銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅,然后借應交稅費-應交增值稅,貸營業外收入(增值稅減免),那這是本月就轉營業外收入呢?還是季度報稅時才3個月一起轉呢?
我們公司是小規模納稅人 但是同時也有在開專票,不足起征點的時候 只收專票的稅費 普票部分是免稅的,這種情況下正常分錄是:借 未交增值稅 貸:銀行存款 貸:營業外收入-稅收減免 但是實際繳的錢一般比開票稅額要多幾分錢,做賬的時候是不是必須要把幾分錢差額體現出來?是不是就是:借:借 未交增值稅(賬上專票稅金)、營業外支出-賬稅差異額 貸:銀行存款 借:未交增值稅 貸:營業外收入-稅收減免? 如果是對的 是不是必須要把差異金額寫出來 不寫的話行不行 還有就是減免稅額:借:未交增值稅 貸:營業外收入-稅收減免 之前(包括昨年)這步一直沒有做的話 能不能直接計入當期的營業外收入不
老師是不是如果我少報了那就是借:應交稅費-未交增值稅,貸:營業外收入,,老師就是這個營業外收入后面是不是還要寫一筆分錄,就是借:營業外收入 貸:銀行存款
老師是不是如果我少報了那就是借:應交稅費-未交增值稅,貸:營業外收入,,老師就是這個營業外收入后面是不是還要寫一筆分錄,就是借:營業外收入 貸:銀行存款
比方說3月入實收資本,在4月今天申報沒有滯納金對嗎,還是說4月15日前報才沒有
老師 核定征收的個體工商戶個人所得稅的應稅項是按照開發票的不含稅金額填的嗎?因為核對征收沒有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費用科目,請問匯算清繳表需要調整嗎?
請問下,包工包料的代加工怎么做帳務處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時我是開票十己抵扣的進行交印花稅,其他未抵扣的進項沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長期待攤費是按什么攤銷?
您好 轉讓股權9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉讓價是不是需要99萬元
您好,老師!企業用的是小準則,有固定資產減值損失,稅務系統負債表沒有這個科目應該怎么申報?
外貿出口退稅中有5項商品,進項其中一項是收據,其他是可退稅專票,那這個收據部分是供應商確定無法開出發票,除了不操作退稅系統之外,還要做些什么呢?
老師,這個國家企業信用信息公示系統這里生產經營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調增補交企業所得稅的那個稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業所得稅,交了2萬,是2023年補交的企業所得稅,這個2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?