成本也是按照差異來調,比如成本少了就補上,多了就紅沖。
去年做的庫存暫估,今年才收到發票,當時只做了一筆:借主營業務成本,貸庫存暫估,今年怎么做啊?
老師,去年9月有周轉材料一批暫估入庫一次計入成本,現在收到進項發票,暫估入庫沖回后入庫的周轉材料變少了,要怎么紅沖成,分錄怎么做
去年暫估了庫存,也結轉了成本,今年發票到了只沖減去年的暫估的庫存,按照發票重新入賬了,請問今年是否還需要結轉成本,暫估的金額比發票少1.65萬
去年做了暫估入庫,也做了成本。今年收到發票了,我知道去紅沖暫估入庫,但是這個成本怎么調整?
去年暫估的成本后來收到發票入賬忘記沖回了,今年怎么做賬? 去年:借庫存商品 貸應付賬款-暫估
請教一下,非常感謝!應付職工薪酬,在確認前都已經發放過了,還需要繼續確認應付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認,這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報社保公積金,工資0申報還是報離職,離職對退休有沒有影響
老師好!請教:使用財務軟件,建立往來明細二級科目,是不是應該在一級科目下面設置二級往來單位明細呢?軟件里面還有個往來賬明細,這個能當作二級科目嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
那去年的成本,調整豈不是在今年里面體現了
把損益類科目換成以前年度損益調整來調整。