你好!去年只做了這一筆嗎?
借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn):借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 12月做的這筆暫估 2022年收到發(fā)票后怎么沖回?
直接做了沖暫忘沖,發(fā)票來(lái)時(shí)直接做了貸方往來(lái),相當(dāng)于庫(kù)存多了,應(yīng)付暫估未沖,是21年的賬,今年可以做調(diào)賬嗎?借應(yīng)付暫估貸庫(kù)存商品?
老師,我去年暫估成本入賬。分錄是,借:庫(kù)存商品。貸:應(yīng)付賬款-暫估。今年收到發(fā)票,如何沖銷
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預(yù)付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)- 怎么做了呢
去年暫估工程成本 借 :合同履約成本(暫估) 貸:應(yīng)付賬款(暫估) ,今年發(fā)票不確定收到,沖回怎么沖回,相應(yīng)的收入怎么沖回??()
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
一共做了3 筆,總共2萬(wàn)多
需要怎么做呢?
你好!你拿到發(fā)票,有沒(méi)有將發(fā)票入賬
已入賬了
你好,你當(dāng)時(shí)是怎么做的憑證?
借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸銀行存款
你好,你做了一筆預(yù)估庫(kù)存,又拿到發(fā)票,又做了一次庫(kù)存商品是嗎
是的 是的
你這樣子的話,你紅字沖減當(dāng)時(shí)暫估的就可以了。
直接借應(yīng)付賬款暫估貸庫(kù)存嗎?
你好!是的呃,就是這樣做
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。