你好,沒有發(fā)票的,你在匯算清繳的時(shí)候要調(diào)整。
老師,你好,我公司是今年成立的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在賬上掛著幾筆預(yù)收賬款(票未開出去,職稱評(píng)審證未審核,服務(wù)未到期)和預(yù)付賬款(款項(xiàng)已付,票為開進(jìn)來,咨詢服務(wù)還沒有到期),合同上沒有規(guī)定開票時(shí)間或者付款方式這些的,請(qǐng)問這個(gè)年終結(jié)賬,一直掛在賬上有風(fēng)險(xiǎn)沒有
老師,應(yīng)付賬款——暫估款,10萬,借方余額 一直掛著,前幾任會(huì)計(jì)留下來的,一直都這樣掛著很多年,(現(xiàn)在也不用付款,也不知道到底是付了還是沒有付)我現(xiàn)在不想一直掛著要怎么操作呢
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,我們酒店是去年10月開業(yè)的,當(dāng)時(shí)待攤時(shí)有好多發(fā)票還沒收到。做在暫估里,借長期待攤費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有幾筆發(fā)票收不回來了,怎么做調(diào)整,謝謝老師
老師您好,我公司想做小微,但去年資產(chǎn)總額有六千多萬,經(jīng)查賬發(fā)現(xiàn)是因?yàn)槿ツ暌咽湛钗撮_票掛了幾千萬,有部分已付款未收到票也掛了幾千萬,導(dǎo)致資產(chǎn)虛高,前面的會(huì)計(jì)既沒有做無票收入,也沒有暫估成本,這種能在做匯算清繳時(shí)調(diào)表嘛?
你好老師,個(gè)獨(dú)去年暫估100多萬費(fèi)用進(jìn)去,現(xiàn)在還沒來票,也沒付款,這么大金額掛在賬上有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我們公司工資是分兩部分發(fā)放,有部分是另外一個(gè)公司發(fā)的,但是我這邊要做另外一個(gè)公司發(fā)的部分,我怎么分錄
職工培訓(xùn)賬務(wù)處理按照職工教育經(jīng)費(fèi)入賬,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
老師您好,我們是個(gè)體工商戶,開票是廣告費(fèi),用交文化事業(yè)建設(shè)稅嗎
客服打款少1塊多,能不能發(fā)票上直接沖減?
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 6,089,569.31 資產(chǎn)總計(jì) 12,390,820.54 求資產(chǎn)負(fù)債率=?
請(qǐng)問光伏安裝發(fā)電賣電公司,項(xiàng)目轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)了每個(gè)月折舊作為成本,那無形資產(chǎn)長期待攤費(fèi)用是什么能也作為成本嗎
沒有開發(fā)票的要不要入賬了
老師 請(qǐng)問我們開的包涵需要開立一個(gè)保證金賬戶,里面需打入2000萬凍結(jié),這個(gè)賬戶是設(shè)立在銀行存款下面,還是設(shè)立在其他貨幣資金科目里面呢?
老師我發(fā)的表格怎么填寫固定資產(chǎn)的原值,折舊,和累計(jì)折舊這三個(gè)攔的數(shù)
請(qǐng)問老師,開票名稱是膠帶,入庫單是美紋紙膠帶,這種的發(fā)票和入庫單稅務(wù)上認(rèn)可嗎?
去年是核定征收
你好核定的一般沒什么問題。
今年變?yōu)椴橘~征收了
你好,你今年的就不能再用這種了,你今年再用這種就要交稅了。
沒明白,那我這個(gè)應(yīng)付賬款金額掛在賬上是不是有風(fēng)險(xiǎn),需要支付一下?
你好不是要支付,你是要做紅字沖減。
可以沖未分配里嗎?
你好,你這個(gè)做了費(fèi)用,所以會(huì)影響到利潤的。
影響去年的利潤,那去年年報(bào)是不是按照這個(gè)調(diào)整后金額來申報(bào)
你好,是的,是要按調(diào)整后的
那去年第四季度報(bào)表還要重新更正嗎
我們是咨詢服務(wù)業(yè),老板就因?yàn)橘~上沒費(fèi)用不好看所以才暫估的
你好,年度報(bào)表是要按調(diào)整后的來。
那去年第四季度報(bào)表需不需要更正
,去年四季度的可以不用。