您好,你這個和研發沒有太大關系啊
老師,我方是建筑分包,現在又將其中一部分工程分包給另外一個建筑勞務公司,他們如果開來的“工程服務”發票,我方入什么科目里呢,這個費用實際包含了他們的人工以及材料費。
我們在外地有個工程項目,合同里面有施工費,我們開了建筑服務,工程服務發票,在外地也預繳稅款,但是施工方是另外一家公司跟我們簽了合同,這家公司給我們開了施工費發票,但是也得在項目名稱地點預繳稅款對吧,那么外地稅務局就這筆施工費不是重復收了兩次預繳稅款嗎
請問老師:我公司是建筑施工公司,工程過程中發生了一筆搬遷費,這個發票開具的時候貨物名稱那里可以直接寫建筑服務還是要寫搬遷費呢?開票系統里沒有找到那個名目
老師您好 我們是和國企建筑集團分包的工程項目屬于3%的勞務分包合同 現在項目工程款到我們公司啦,現在我們要把款付給下面純勞務的施工隊伍,施工隊開具給我們的發票是*建筑服務*工程服務 能不能使用? 還是要開具*建筑服務*勞務費才可以?
老師請問一下,我們公司是建筑企業,分包了一項工程給某公司,現在工程完工我們要求對方開建筑服務*工程服務的發票,但是對方開不出來,說只能給我們開研發和技術服務*技術服務費,這樣是否可以呢
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
是項目在現場安裝調試時候產生的費用,需要人工輔助安裝,對方直接開建筑服務
那你計入費用化的這個