同學(xué)您好,做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
老師,你好,我公司年初開了20萬的普票出去,現(xiàn)在收不到錢,我讓對方公司把票退回來沖紅,可對方說入了賬了,讓我這邊做資產(chǎn)損失處理,合理合規(guī)嘛?我們公司應(yīng)該怎么做?
去年二月份對方開給我們的發(fā)票,現(xiàn)在對方要求終止合同,錢退給我們,讓發(fā)票還給他們 那我這個月報稅應(yīng)該怎么報?是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
我們打給一家公司一筆錢,對方開給我們專票,但是這筆錢可能會退給我們。這個應(yīng)該怎么入賬呢?收到的專票要怎么處理呢?
公司因為多收了客戶的錢,現(xiàn)以現(xiàn)金形式退回去了,但對方給我們提供的發(fā)票是別人開給他們公司的,發(fā)票抬頭不是我們公司的,這個怎么處理?
因?qū)Ψ焦径悇?wù)出現(xiàn)問題,不能給我們付錢。讓我們退去年開的發(fā)票這個應(yīng)該怎么處理?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進(jìn)項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
除了退票的辦法,還有其他什么辦法
同學(xué)您好,轉(zhuǎn)出后需要補稅的
我們是銷售方,我們應(yīng)該退稅吧
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的,可以留抵的
能不能讓對方出個三方協(xié)議讓他們的應(yīng)收抵我們的應(yīng)付
同學(xué)您好,你好,也可以的, 沒問題
除此之外還有什么辦法
同學(xué)您好,這種情況暫時沒有更好的
那如果我沖紅的話那個稅好退不
同學(xué)您好,可以留抵或退