借其他應收款貸銀行存款先不用做。
老師,麻煩問一下,我們給對方公司打了一筆錢,但是對方公司不開具發(fā)票,這個應該怎么處理,把這個賬調平
老師,我們給別人開票,但是這個稅費是對方打到我們賬戶我們交的,這筆錢怎么入賬賬務處理怎么做,另外還有一個點的管理的對方打入到我公司,但是這個錢合同約定是給老板的,但是對方不打個人,打對公我們有收到這筆錢但是這筆錢要還給老板,這邊怎么做賬務處理把錢還給老板要什么守約,這樣做有什么稅務風險的
我們打給一家公司一筆錢,對方開給我們專票,但是這筆錢可能會退給我們。這個應該怎么入賬呢?收到的專票要怎么處理呢?
老師,我們是一家做工程的公司,給另外一家公司支付了一筆錢,轉賬附言是工資,對方公司沒有給我們開票,應該怎么做賬呢?之后也不會給我們開票
老師,你好!請教個問題。我們是施工單位,每個項目都有一筆民工保證金,這筆錢是打入民工專戶的,現(xiàn)在的問題是專戶銷戶,這筆錢不退給對方了,而且直接打入我們施工單位賬戶,當時我們會計把這次錢計入其他應付款里,現(xiàn)在沖賬得怎么做呢?這筆錢發(fā)票也沒開給對方的
退給你完之后你在做相反的。
比如對方給我們的專票上是1萬,其中2000是不會退的費用,如果服務不過關,那么8000就要退給我們,這種怎么入賬
借其他應收款、8000 管理費用等2000 應交稅費、應交增值稅進項 貸銀行存款。
那這個1萬的專票認證嗎
你好,可以認證的,退回來之后,你把剩下的做進項轉出
轉出的分錄能發(fā)我看看嗎
借銀行存款管理費用負數(shù),貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。