你好,就填寫本年的數字就可以
電子稅務局申報,所得稅業績預繳納稅申報,第3季度,申報本年累計額填1~9月數據,還是據7~9月數據?
小規模第四季度企業所得稅季度申報中,營業收入是填本年累計,還是這季度的。
老師,請問一下,小規模企業,企業所得稅申報表里面的營業收入本年累計數,填寫季度合計,還是本年累計數呢,比如我要申報第二季度數據是填寫4-6月還是1-6月數據呢
老師 小規模申報第四季度 企業所得這塊 第四季度沒有產生業務 收入成本都沒有,本年累計可以和第三季度填寫一樣嗎?
老師小規模季報 1~3月沒有業務,賬也沒有做,企業所得稅申報本年累計填0,還是填1月份申報的去年第四季度的數據?
公司收到10萬承兌,找機構扣掉900后到原戶,這樣原戶到款的金額就和開票不一致,會有900的差,900的差該怎么處理
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
那就是填去1月份申報的數據是吧?
對,沒錯兒,填寫的就是這個。
好的,謝謝老師
別客氣,幫忙給個五星好評
好的,一會評價,老師就是填上次同樣的數對吧,
對,你本年沒有金額,就是填去年的
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評。
老師申報提交了要繳稅?
你這個不是零嗎?不用交稅呀。
填的是去年第四季度月份填的數,出來要繳稅
能修改嗎?
那應該是可以作廢重新申報。
我以為你填寫的是資產總額這些。
那數據到底怎么填?
先這樣做廢了老師?
上面的資產可以按照去年的填寫。
然后下面的成本費用就填寫0就可以。
對吧,老師
對,沒錯了,就是這么做。
謝謝老師,可以了
好的好的,真不好意思,有點兒誤導你。