房屋出租是按租賃合同交納印花稅
我們是商管公司,是區管委會旗下集團公司的子公司,承接區內一些房產的租賃,自己沒有房產,其他公司管理房產,出租給商家還有一些公司員工短租,會收取租賃費,公攤能耗,給商家的一簽簽幾年的合同,前幾年免租金,后面幾年打折收,每年折扣不同,單位要求我們按權責發生制確認收入成本,收入和支出匹配 問題1對于上述業務,收租金,房產不是自己的,這個算啥服務,用哪個稅率?公攤能耗尼,用哪個,收取的水電費用哪個?分別開具啥明目發票 問題2對于收取租金的,有的開票,有的不開票,租金一般一次會交一段時間的,有短租,有1,2年的,還有好幾年的,收取得租金啥時候交增值稅?啥時候交企業所得稅?不管開不開票,好幾年的那種前幾年免租是不是就收入為0,要求收入成本匹配,收入我要分批確認嗎?增值稅一次交了,但是收入按合同期間來確認收入繳納企業所得稅是嗎? 問題三成本這塊,房產擁有者會一段時間給個成本明細,他給我們200.套,我們就簽200套的合同,實際租出100套,那么成本我就分攤了,其實收入和成本不匹配 問題四合同確定了,收入和成本的,但是既沒開票也沒收到票,我估怎么入賬?票來了怎么做
2×15年8月10日,星海公司支付價款2980萬元購人一處房屋,將該用于對外出租。8月25日,星海公司與B公司簽訂了經營租賃合同,將房屋出租給開始日為2x15年9月1日,租賃期為5年,年租金為180萬元,自租賃期開始日起,每年9月1日按年預收租金。星海公司對投資性房地產采用成本模式進行后續計量,該房屋折舊年限為20年,預計凈殘值為100萬元,采用年限平均法計提折舊。2x18年12月31日,星海公司對該房屋進行減值測試,預計可收回金額為2100萬元。2×20年8月31日,該房屋租期滿,星海公司將其收回后作自己的辦公場所,每年12月31日計提折舊確認租金收入,假定不考慮相關稅費(10)2x18年12月31日計提資產減值準備(11)2x19年9月1日預收租金(12)2x19年12月31日計提折舊并確認租金收入(13)2x20年8月31日收回房屋轉為自用(14)2x20年12月31日計提折舊(15)2x21年12月31日計提折舊。為什么2019年算折舊是這樣的((2100-100)/16*12+8)*12,那個8是怎么來的呀
老師,公司在北京買了一套房子,21年12月轉為固定資產的,申報房產稅的時候顯示取得資格也是21年12月,前任會計在22年報了22年的房產稅(按從價計征申報),但是22年9月公司給兄弟公司開票租賃費60萬,租賃地址就是這套房子,那為什么房租租賃費不交房產稅前任會計按照租賃合同交的印花稅呢?
早上好,老師,請教下我司是租賃公司,每個月開出租賃發票就是收入,由于被稅局查出來我司出租廠房金額過低,需要我們補交申報收入,收入是每個月按從租計征申報的房產稅,由于是以前年度2021、2022年的收入,現在在2023年12月入賬,需要怎么入賬以前年度收入房產稅、及補交產生了利潤交了以前年度企業所得稅、及收入房產稅產生了印花稅申報了印花稅,還有各稅金產生的滯納金,應該怎么入賬?分錄怎么寫?
老師 我們公司2020年買了一套工業用的廠房,一直沒有房產證 發票 等 ,2023年收到發票后做了房屋稅源采集,之前一直沒有申報過;2020.11月開始出租;想問下 我現在要申報房產稅的話 是要從2020年交房時間開始申報還是從我出租時間開始申報?還是從我現在的所屬期開始申報? 第二 我現在是按從租計征,每月 三萬的出租收入來作為計稅依據嗎? 怎么計算房產稅? 第三 土地增值稅是什么情況要交嗎 我需要申報土地增值稅嗎
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
23年沒有租賃了,是不是只需要按照房產原值交房產稅和城鎮土地使用稅?
你好,學員,是的哦,你的理解是正確的
好的謝謝老師
不客氣,祝工作順利