這個(gè)是按1%開(kāi)票的了
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅,那開(kāi)票的時(shí)候,票面上是按1%開(kāi)還是按3%開(kāi)具?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,開(kāi)專票物業(yè)費(fèi)原來(lái)是3%的稅率,現(xiàn)在是3%減按1%的來(lái)征收,那我現(xiàn)在開(kāi)票,不管是專票還是普票都按1%的稅率開(kāi)嗎?
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在稅率由3%減按1%。現(xiàn)在需要開(kāi)納稅義務(wù)是2022的專用發(fā)票,我是按3%開(kāi)呢還是按1%開(kāi)票
我是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在的政策是稅率3%,減按1%收增值稅。我開(kāi)票的時(shí)候都是按3%開(kāi)票吧?還是選1%的稅率開(kāi)票?
老師,我想問(wèn)下,小規(guī)模納稅人如果開(kāi)3%專票,現(xiàn)在征收率3%不是減按1%么,那么交增值稅的時(shí)候是按1%交還是按3%交呢
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開(kāi)票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開(kāi)發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
不是開(kāi)票3%,申報(bào)的時(shí)候減免2個(gè)點(diǎn)嗎 ?
你好,現(xiàn)在就直接是開(kāi)1%,你開(kāi)了3%也是可以,然后換算成1%填進(jìn)去。