您好,那您需要繳納
老師,我這個季度的企業所得稅是有利潤的,要交企業所得稅,如果后面季度是虧損的話不用交企業所得稅,是不是24年匯算清繳的話可以調的
老師好,公司1季度沒有利潤,只有1季度賬戶結息145.39元,這個要交所得稅嗎?(上年全年是虧損的,但還沒有進行企業所得稅匯算清繳)
老師好,公司這個季度有銀行存款利息收入,出報表后有利潤要交季度所得稅,但是一直虧損幾年了,可以這個季度先不報利潤額嗎?等明年匯算清繳彌補虧損就不用交所得稅
老師?一般納稅企業所得稅季報有利潤,但22年度還有大虧損,系統沒有直接補虧而是出來需要預交的所得稅額,我預交了。本來不該交的,明年匯算清繳可以退稅嗎?下個季度要是有利潤能不能補22年的虧損?
你好老師,我們公司23年虧損100萬, 24年盈利20萬,24年還沒匯算清繳,現在25年一季度盈利30萬,一季度企業所得稅,我可以使用23年的虧損額度嗎?1季度需要交企業所得稅嗎?
彌補虧損的分錄是怎么寫的,不然就和計提數不一致
發票已經確認收入發現多開了,成本也已經確認了,這種紅沖怎么處理呢?
1.剛成立的一般納稅人的企業,給員工只是繳納社保可以嗎,不繳納醫保等其它的保險?2.作為公司合伙人,若只在合作企業繳納社保,不領工資,對目前正在領的失業金有影響嗎?
老師 個稅系統 1個月內還可以導兩次的 因為報一次 4這會要預算 這個月發放的工資
老師,開票給個人,個人需要提供什么資料啊
老師我們是生產加工企業,購進得固定資產叉車上月,這月可以開叉車票嗎?相當于賣了
老師,兩人成立了一個小型有限責任公司,現在一個股東將所有股權轉讓給另外一個股東,需要準備什么資料呢,股權轉讓書是自己找模版就行了嗎
怎么算還差多少進項票
第6問 答案給的是恰當 不需要執行第2和3的流程嗎
關于這個企業匯算清繳之前暫估的入庫單發票不及時回來需要企業匯算清繳納稅調增,是哪條稅法規定的。因為入庫單暫估,然后進去成本的,
那是不是只有進行過匯算清繳才可以填彌補以前年度虧損?上年虧損了4萬多,匯算清繳后是填彌補虧損總數4萬多,還是只需要填寫本期所繳納的所得稅稅款7.2元?
是的,只填寫本期金額
謝謝老師,如果這次我不填,下季度利潤多時再填寫彌補虧損可以嗎?是不是可以持續3年內都可以填寫?
您好,匯算清繳后可以用以前年度虧損
下季度申報時肯定已經進行過匯算清繳了。但因為現在繳納了一點所得稅,沒有用以前年度虧損,不影響我下季度使用吧?
不影響下季度使用
謝謝老師,我明白了
您好,您客氣,非常榮幸能夠給您支持