是的,需要根據(jù)應(yīng)交的增值稅計提
進(jìn)項銷項結(jié)轉(zhuǎn),如果有留底稅額,是不是就不用做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅這步驟了(借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅)
老師就是我平時計提那個增值稅是,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,我想問這個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)是哪里來的尼
請問結(jié)轉(zhuǎn):轉(zhuǎn)出未交增值稅,是不是就是計提增值稅?
老師,關(guān)于增值稅的結(jié)轉(zhuǎn),是不是要先把進(jìn)項和銷項轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費 未交增值稅
請問銷項小與進(jìn)項,除了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,用不用在做計提,借 應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸應(yīng)繳稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師好!請問給醫(yī)院開具骨科耗材的發(fā)票,其中一個不是集采目錄的,只能贈送,請問這個贈送的是否需要開具發(fā)票給醫(yī)院呢?如何開具呢?謝謝老師!
比如虧損12萬,需要合伙人承擔(dān)平分,記賬憑證應(yīng)該怎么記
請問公司社保費需要計提嗎?去年12月份社保費和公積金可以以直接管理費用入賬今年嗎?公積金貸記什么科目?
文化建設(shè)費計算依據(jù)的文件是哪個
老師財務(wù)報表更正申報怎樣操作啊
法人個人把錢給員工60000,員工轉(zhuǎn)到40000轉(zhuǎn)到公司賬號,2萬支付工作需要業(yè)務(wù)費,這樣分錄怎么寫
請問:資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款,其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)不可以嗎?
老師 一個剛來的會計 讓她付款 她說快下班了 今天還得轉(zhuǎn) 后面看到工作量又說 這么多 體現(xiàn)這個會計如何
法人和執(zhí)行董事不在本單位繳納社保和簽訂勞動合同是否可以,就職于其他單位是否可以
如果用中天易單證備案后,電子稅務(wù)局還要操作,備案完成嗎?還是自動顯示備案完成
本月有抵減開票系統(tǒng)的維護(hù)費,是放到這里一起做分錄嗎?
那個是再申報的月份直接做抵減的分錄
已經(jīng)做了減免了,但是本月要繳納增值稅,要減去280的減免。那這個要怎么做呢?
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:管理費用-辦公費