這個軟件比較小眾 你要問軟件售后
老師你好,[握手]我們公司收到供應商的一張進項發票,開的內容是1.硬件和2.嵌入式軟件。但客戶不接收嵌入式軟件只接受硬件部分的,我們給客戶開票就只能開成硬件。那軟件這部分怎么處理?怎么做賬呢?有啥辦法不?供應商又是軟件企業,供應商開軟件能享受退稅的政策,執意要在發票里面開軟件這部分內容
老師,請問我們公司收到供應商的一張進項發票,開的內容是1.硬件和2.嵌入式軟件。但客戶不接收嵌入式軟件只接受硬件部分的,我們給客戶開票就只能開成硬件。那軟件這部分怎么處理?怎么做賬呢?有啥辦法不?供應商又是軟件企業,供應商開軟件能享受退稅的政策,執意要在發票里面開軟件這部分內容 我們做賬有影響嗎 客戶不收,那我們怎么開合適?
我們用管家婆軟件,一般我們開銷售單都是開的不含稅單價,但是有的客戶會要開增票,所以加了10個點的稅點,,這個在收款時,做的收款單,軟件公司建議把稅點開成銷售單賣給客戶,這樣做法對嗎?我的建議是這樣,做在收款單里,稅點在損益類科目里做個調整就行,麻煩老師幫看一下, 哪種比較好?
老師,我用的是舟潽軟件,我們的客戶用的是專門一個供應鏈,現在要把他做成對賬單,,做成第二張圖片的樣式,不知怎么做
老師,我這個往來科目數字是這些,但是呢第二張圖是老會計報的,第三張圖是我報的。老會計應收賬款數字是用用友做賬軟件里資產負債表的借方-2940000-預收賬款貸方的10296933.35得來的13236933.35,這樣的公式不對吧。我也不知道怎么調電子稅務局的表,年初數不能調吧?只能調期末吧?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎