你這里就只能按照工業(yè)企業(yè)的處理一樣的,就像對于你這個軟件是生產(chǎn)這個硬件的一部分成本,那么你生產(chǎn)的產(chǎn)成品就只有硬件,按照銷售硬件處理就可以了。
老師你好,[握手]我們公司收到供應(yīng)商的一張進項發(fā)票,開的內(nèi)容是1.硬件和2.嵌入式軟件。但客戶不接收嵌入式軟件只接受硬件部分的,我們給客戶開票就只能開成硬件。那軟件這部分怎么處理?怎么做賬呢?有啥辦法不?供應(yīng)商又是軟件企業(yè),供應(yīng)商開軟件能享受退稅的政策,執(zhí)意要在發(fā)票里面開軟件這部分內(nèi)容
老師,請問我們公司收到供應(yīng)商的一張進項發(fā)票,開的內(nèi)容是1.硬件和2.嵌入式軟件。但客戶不接收嵌入式軟件只接受硬件部分的,我們給客戶開票就只能開成硬件。那軟件這部分怎么處理?怎么做賬呢?有啥辦法不?供應(yīng)商又是軟件企業(yè),供應(yīng)商開軟件能享受退稅的政策,執(zhí)意要在發(fā)票里面開軟件這部分內(nèi)容 我們做賬有影響嗎 客戶不收,那我們怎么開合適?
我們公司賣一個工廠版本軟件是6980元,然后我們公司搞了一個活動,派發(fā)了100萬元的紅包出去讓客戶搶,搶到了就可以抵扣一部分產(chǎn)品的費用,現(xiàn)在一個客戶搶了4000元紅包,客戶就只需要實際支付2980的費用就可以得到一套完整的工廠版軟件,正常享受我們的服務(wù)。 現(xiàn)在有三個問題 1、現(xiàn)在搶紅包的部分客戶要求開票,我還是按照正常價格6980元給客戶開票的對吧? 2、這個100萬的紅包派發(fā)賬務(wù)怎么處理呢?因為是虛擬的,正常確認收入還是怎么說? 3、根據(jù)公司制定的政策,客戶搶的紅包可以提取1%的現(xiàn)金,公司已經(jīng)實際撥款了1萬元給專用提現(xiàn)賬戶備用,這個賬務(wù)怎么處理比較妥當呢?
我司是貿(mào)易公司,收到供應(yīng)商開過來的帶有嵌入式軟件的發(fā)票,票面包括硬件和軟件兩部分,但我們銷售給客戶時開具的發(fā)票只包含硬件,這樣子可以嗎?
我們是商用 住宅用樓棟一般納稅人物業(yè)公司,現(xiàn)在有個問題,我們收業(yè)主的物業(yè)費是通過呼啦收款的,再提現(xiàn)到公賬賬上,比如我們12月31號通過呼啦收款的物業(yè)費,要到 1月1號才能提現(xiàn)到公賬賬上來,但是12月31號的物業(yè)費(當中包含有12月31號開的發(fā)票給業(yè)主,這部分發(fā)票沒有做到1月份的財務(wù)軟件賬上來,但是你報12月增值稅的時候,12月31號開的發(fā)票又報了增值稅,所以就造成了財務(wù)軟件主營業(yè)務(wù)收入和增值稅納稅申報表的收入不一致),財務(wù)軟件主營業(yè)務(wù)收入和增值稅納稅申報表的收入不一致這個問題要怎么解決呢?
電子稅務(wù)局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增