借庫存商品,貸其他應付款。
老師,我們從公賬上付了貨款給對方,對方不會開票給我們,我現在寫了分錄借應付賬款,貸銀行存款,要怎么才能沖平這個應付賬款
我們公司18年12月買了材料,供應商當時開了發票,我們貨款付了一部分,后面貨款到現在還沒有支付,但是賬上這個供應商其他應付款的余額為零(今年7月份被上一任的會計用現金支付沖掉了,)現在我們要付這筆貨款應該怎么辦?用公戶支付賬不平了怎么處理?或者可以用私賬付給供應商當做現金支付嗎
我公司應該支付224000貨款,我公司只支付了200000。其中24000對方公司要了我們的貨抵貨款,我方開出發票24000。這個分錄應該怎么寫?
老師:我們公司支付寶平臺收款后,提現到對公銀行,那支付寶平臺的收款的會計分錄怎么做,借:支付寶平臺,貸方科目應該是什么?
小規模納稅人 開具專票給購貨方,購貨方將款項支付給第三方平臺(北京理房通支付科技有限公司),我再從這個第三方平臺代付到我們對公賬戶,請問這種如何做分錄呢?
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
內賬,小規模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務的普通發票,但是一直沒收到錢,現在給他紅沖對賬務有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
內賬,小規模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務的普通發票,但是一直沒收到錢,現在給他紅沖對賬務有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
您好老師 國際航空發票能抵扣進項嗎
老師這題的10000從哪里來的
老師這題的10000從哪里來的
老師,請教你一下:一般情況公司公賬款可不可以在銀行存定期?
A為子公司,在3月不做了,新注冊了一個分公司B,正常3月所有收入,成本歸屬分公司B,因分公司賬上額度問題,4月發放3月工資用了A公司發放(工資主體錯發放),會計4月申報3月所屬期工資也申報錯誤,直接申報了3月份工資(主體對應用A公司申報),現查詢申報時間有差異是因為2024年漏申報4月工資)。1、怎么來更正前期漏申報數據?2、A公司發放了工資,人力成本怎么調回到B公司?
老師,收到的款先入預收賬款,然后開發票再入主營業務收入,那沒有開發票的無票收入怎么自制原始憑證啊
請問出口企業簡易報關能退稅嗎?無法正常收匯。
那收到發票之后,是不是要做確認成本的分錄?
你好,你確認收入之后才能結轉成本。