哪部分業務是服務收入?
各位老師好想問下,我們是開發地產公司,出售的地下汽車位有一部分出租,地下汽車位的產權是我們開發商的,我們出租給業主,在稅務上都需要繳納哪些稅?還有我們有自己的物業,如果把這些汽車位打包給物業,物業出租給業主,開發商給業主開個車位租賃成本發票,物業給業主開具車位租賃費發票和車位租賃服務費發票,兩個公司哪個需要繳納的稅款多?感謝!
老師買車客戶那邊一定是增值稅嗎?就像租賃汽車公司,其他行業可以開普票,也可以開專票。汽車行業不可以嗎
老師,汽車租賃行業是增值稅13%,我們可以把收入一部分開服務費6%,一部分汽車租賃費13%嗎
老師 我們是汽車租賃公司, 租汽車給客戶, 收租金 , 然后有個保險費是我們代客戶買的,讓客戶付我們保險,但是我們沒發開保險發票, 所以開了服務費,本身租金是2500含保險500,所以開成了租金2000元, 服務費500,是否可以把500計入其他業務收入-租金科目?
老師,我們公司是小規模納稅人,是做汽車租賃和銷售業務的,一開始是按租車,4年后車歸租車一方所有!租車期間,按月給租車一方開具發票(開現代服務-服務費)。請問我們按現代服務-服務費開發票對嗎?不應該是開汽車租賃嗎?另外,我們屬于融資租賃業務嗎?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
后續的服務送車。接車、違章處理等
違章處理等,可以按服務6%
接車服務,送車服務,保險服務不能按照服務6%嗎?
接車服務,送車服務屬于運輸服務
保險服務屬于金融服務