借:管理費用-房租 貸:銀行存款
老師你好:我們公司是-般納稅人,租了個人的房子,每月租金8500元,專項發(fā)票如果房東個人去幫我們代開稅點由我公司出,那對于我們公司來說去代開劃算還是不劃算?謝謝
你好老師:我們是貿(mào)易公司,租了個人的地方辦公,我從這個月開始對公劃房東個人賬戶,每月支出8293元給房租費,我請問我要怎么寫會計分錄?
你好老師:我們公司轉(zhuǎn)了房租至房東個人帳戶,共8293元,他去代開發(fā)票可以開出是嗎?另外稅費當時合同寫是不含的,現(xiàn)在稅費由我公司出,轉(zhuǎn)給房東個人,但是稅費發(fā)票是寫房東個人的,我如何記這筆帳
你好老師,我們租房東的辦公室辦公,平時房租費用公司是對公轉(zhuǎn)房東個人賬戶,現(xiàn)在房東去代開發(fā)票給我們,抬頭寫著是我公司抬頭的名稱,這樣是正確的嗎?
老師,我們是房產(chǎn)中介公司。我們老板娘是公司名下員工,不是法人。我們有的是二房東,就是別人租給我們單位,我們在租給別人收房租,個人房租的錢都進了老板娘個人賬戶,都是私轉(zhuǎn)私,我們偶爾會開中介費發(fā)票。但付給一房東的錢,又是從公司公戶里出,這樣對不上賬,也不平不了賬。這種的該怎么規(guī)劃
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規(guī)模,4月中旬來了一張發(fā)票產(chǎn)生了增值稅銷項稅額,600多元,現(xiàn)在應該直接轉(zhuǎn)到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產(chǎn)生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結(jié)轉(zhuǎn)掉,現(xiàn)在應該怎么辦呢?賬都結(jié)完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發(fā)工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現(xiàn)在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變?yōu)樨摂?shù)?
增值稅申報表里,13%稅率的服務,不動產(chǎn)和無形資產(chǎn) 這一行填的是什么,為什么銷售舊固定資產(chǎn)是不動產(chǎn),不是填在這里
老師,做手工賬時,同一單業(yè)務,通用記賬憑證內(nèi)容寫不下時,憑證號要怎么寫合適,因為憑證和原始憑證都要都要放一起
免稅收入為什么不計入企業(yè)所得稅應納稅所得額?
進項票可以是本地購進嗎?
老師:我的房租個人開不了發(fā)票,也是這樣子記賬的嗎?
是的,也是那樣做的,只是匯算時要做調(diào)增的
老師:我們員工買了煙作為招待費,我公帳轉(zhuǎn)他私人帳上,但是發(fā)票顯示對方賣煙的公司名稱,我這樣公轉(zhuǎn)他私可以嗎?會計科目可以寫:借:管理費用一業(yè)務招待費,貸:銀行存款嗎
必須是你們公司抬頭的發(fā)票才可以報銷
付款方是寫我們公司,收款方寫著其他公司,但是錢我是公付員工私人,我上面記賬科目:借:管理費,貸:銀行存款,可以嗎
嗯嗯,可以的,沒問題的