你好,那你免稅的稅率就是免增值稅的業務嗎?
老師,因為我們開1個點的普票,不超過30萬,不用交稅,稅局說這種情況,增值稅按照帶出來的3個點直接申報,不用填減免的附表,(而且填不了,填了無法申報),現在就導致,賬上1個點,報表3個點,賬表對不上,我想問的是,這種對不上,該怎么處理,怎么調賬呢
請問老師小規模納稅人選擇1個點開票,季度收入20萬元,未超過45萬,申報表上申報的時候免稅稅額為6000,但做賬按一個點算增值稅2000,免稅款進其他收益2000,請問申報表上和賬上可以不一致嗎?還是按申報表上的6000作其他收益?
老師 想咨詢下小規模增值稅申報時按開票系統上的不含稅銷售額填的 但是系統上的不含稅稅額和實際上的不一樣,系統上可能有開百分之三稅率的 當時申報時也直接按百分三減按百分之一申報了 現在做賬不平 怎么調整呢
老師你好!因申報增值稅報表時小數點額度數有差異,如按照開票系統算出應交稅為10.4但申報表系統自動算出10.56,當時按申報表的交了10.56,現在導致賬上應交稅費-未交增值稅借方有余額,請問怎樣調整賬務?謝謝!
老師您好,我想咨詢一下我們小規模開票超過30萬了,申報時系統按1點交稅,但是實際開的發票有免稅的,導致賬上和申報時的稅不一樣,這種怎么調整,把賬上的稅調整和申報的稅一樣
你好,用友軟件在賬套引入的時候,出現了備份文件介質簇結構不正確的問題該怎么解決
為什么賬套引入的時候,會出現備份文件介質簇結構不正確的問題
不明白為啥是1+13%,含稅的不應該是1-13%嗎?
老師,您好!請教一下:我們公司收到了銀行承兌票跟另外一個家公司貼現,有風險嗎?會不會被查
你好,比如1-11月份把管理的工資計入生產成本已經結轉成本了,12月份要調整出來,怎么寫
樸老師接,老師進料加工手冊,一年當中有多個手冊,基本上每個月都有新的手冊,進料以后,手冊會在一年當中不同的月份分成不同的報關單生產成產品出口,在記賬的時候應該怎么領料,怎么區分不同的手冊呢?
裝修期間買的桌子空調要進裝修費嗎?
老師應納稅額等于不含稅收入乘以稅負率對嗎?
老師,采用比選打分方式采購,采購公告上是24年2月7日16點,提交響應文件,但是評選組打分日期是24年2月4日,這個比選是違背了那條規定?老師你之前發的法條都查不到
你好 公司營業執照經營范圍里有建筑工程施工 可以開具勞務費發票對吧
還是你的發票開錯了的?
今年初不知道不知道什么政策就延用去年政策開的票
你好,那你是需要正常繳納的,超過了30萬需要正常交稅。
我知道,現在賬上應交的稅和實際對不上,這怎么處理,
借營業外支出,貸應交稅費
當時加稅合計做賬的沒有做應交稅費的,做到這一個科目里面。
老師為什么做營業外支出嗎,有什么解釋嗎
你好,因為你們單位承擔了不應該單位承擔的稅款,做營業外支出里面。
好的謝謝老師
不用客氣工作愉快