你好,小規(guī)模納稅人個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,增值稅是按1%
老師收到中國(guó)人民健康保險(xiǎn)股份有限公司的醫(yī)療保險(xiǎn)會(huì)計(jì)
老師收到人保醫(yī)療保險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄
收到城鄉(xiāng)大病醫(yī)療賠款會(huì)計(jì)分錄
老師新成立的小規(guī)模納稅人簡(jiǎn)易確認(rèn)式通用報(bào)表帶出的工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)繳納了本月怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師新成立的小規(guī)模納稅人簡(jiǎn)易確認(rèn)式通用報(bào)表帶出的工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)繳納了本月怎么做會(huì)計(jì)分錄
怎么聯(lián)系到大同財(cái)會(huì)院校的招生辦
老師,公司購(gòu)買汽車開具的發(fā)票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個(gè),怎么做賬
企業(yè)注銷后,資產(chǎn)負(fù)債表上未分配負(fù)數(shù),剩余一點(diǎn)資金為投資款虧損后的所有者權(quán)益一直未分配掉,不牽扯稅務(wù)問題了,可以暫時(shí)不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購(gòu)進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
季度未超過30萬同營(yíng)業(yè)收入一并享受免征嗎?
你好,季度未超過30萬,是免征增值稅的?
請(qǐng)問季度收入10萬會(huì)計(jì)分錄怎么做呢,如果只是剔除一個(gè)點(diǎn)記收入的話增值稅申報(bào)表的第20欄免稅額(按3%)跟實(shí)際免稅額(1%)不一致
你好,小規(guī)模納稅人季度收入10萬 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
可以寫出具體金額嗎?我主要不知道收入是按10/1.01還是10/1.03
你好,小規(guī)模納稅人季度收入10萬 借:應(yīng)收賬款等科目? 10萬? ?, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 10萬/1.01?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅??10萬/1.01?*1% 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? 10萬/1.01?*1%? , 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免?10萬/1.01?*1%? ? ?
但是增值稅申報(bào)表第20欄小微企業(yè)免稅額是按10/1.01*0.03不等于營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免呢
你好,需要把增值稅申報(bào)表第20欄小微企業(yè)免稅額,改成?10萬/1.01?*1%? ?才是的
增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)是自動(dòng)讀入的,不是以讀入數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎?
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
覺得邏輯不太通,因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)表是根據(jù)稅盤數(shù)據(jù)讀入的,一般應(yīng)該是以讀入數(shù)據(jù)為準(zhǔn),但是卻又手動(dòng)更改為一個(gè)點(diǎn)的稅額,那如果是超過30萬的,還需要在第18欄填寫2個(gè)點(diǎn)的減免稅額,如果收入按10/1.01那稅額就完全亂了
你好,增值稅申報(bào)表默認(rèn)稅率是3%,現(xiàn)在政策稅率是1%,就需要做相應(yīng)修改啊