你好,可以的,但是你申報的時候不好申報啊,萬一你在下一個月申報的時候比對不通過呢。
老師,你好,我公司經營業務需要,2019年12月份發生業務15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發票金額,現在要補開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發票,故現在才向貴局申請1650份發票補開2019年12月的收入,望貴局批準, 19年12月發生銀行流水15098254.35,當時已經按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入,如果4月發票全部開對是沒錯的,關鍵是有一張開錯了,已經跨月了,稅款在12月份已領繳了,我現在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉到五月份嗎?
尊敬的老師,您好!我公司是小規模納稅人,我公司在今年7月27日開具了增值稅電子普通發票61000元,由于跨月,現在8月份,各種原因對方暫時不需要我公司所開具的此張發票,我公司需開對應的紅字發票,所開出的紅字發票,可以理解為相當于把之前的正數發票作廢理解嗎?
老師您好,我們是小規模納稅人,因業務往來今年3月份開了一張10萬元的普票,次月正常申報增值稅,后因合作方取消合作,隨機將10萬發票沖紅處理,本來我們有開具普票和專票。請問上季度因10萬發票產生的增值稅企業所得稅本月是否可以申請退稅?
甲公司是銷售電器的增值稅一般納稅人,2022年5月發生下列事項:事項1:因財務人員工作疏忽,丟失了2022年5月10日外購原材料取得的增值稅專用發票中的抵扣聯;事項2:因財務人員對開票系統不熟練,導致開具增值稅專用發票時出現錯誤。要求:根據上述業務,回答下列問題。(1)增值稅專用發票的抵扣聯丟失后,甲公司財務人員該如何抵扣進項稅額?(2)開具專票時出現錯誤是否可以將發票作廢?如果可以,進一步說明該如何操作?
老師,你好。 我22年3月份為小規模納稅人開具了140萬3%工程專票,4月升為一般納稅人9%, 23年甲方要求把這140萬3%的發票作廢,重新按9個點開具。 我現在只能去更改22年增值稅報表做退稅處理,原本預交的繳納企業所得也只能做退稅處理。 今年退稅風險是不是很大
個人的車租給企業開什么發票?全部稅率加起來有多少?涉及哪些稅??2025年廣東惠州。
酒店24年裝修,24年六月投入使用。裝修材料款等計入成本和長期待攤費用500萬,又部分供應商裝修貨款未支付也未開票掛帳。今年4月發現部分裝修費用需要計入房產原值,其中包括未開票掛帳的內容。 問題1、需要計入房產原值,但已經記入成本和長期待攤費用的裝修款部分,如何賬務處理? 2、需要計入房產原值但未開票的裝修內容,需要暫估入帳嗎?暫估不準確怎么辦?
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給我們,所以不知道對方開票了,但是肯定入不了賬,而且當時稅務局系統也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,而且稅務局里查詢25年收到的成本發票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
之前會計沒有錄入固定資產信息,在進行固定資產錄入,有個資產已經提完這折舊還有殘值,使用狀態類別要怎么選擇
研發部門在外面餐費計入研發費用里面人工費嗎
老師我填5080表的長期待攤費用,我給您發的截圖,怎么取數填寫呢
挖礦填海的工程用什么科目,有什么稅
跟老板換現金,要做哪個科目
出口,合同和發票品名很多,規格發票沒有寫,報關的時候可以把全部的品名開成一條嗎
職工薪酬支出及納稅調整明細表,里面的工會經費支出是上交稅務局的工會經費嗎
那么比較優的解決方法是什么呢?
這個月你去稅務局那邊申報負數。
會引發稅務稽查嗎?
啊,一般這個稅務局不查的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。