您好? (300000*13%-X*13%/1.13-50000*13%)/300000=2%? 計算X為含稅要開回來的發票
請問老師我們這個月的銷售額不含稅是104479.18,要保持1.2的稅負,可是只有一張兩萬多的進項,怎么辦?
請問老師,公司這個月只有113萬含稅的進項要保持稅負2個點,113/1.13=100,(X-100)÷X=0.02,X×1.13得出,這個月可以開多少錢銷項(含稅),這樣倒推正確嗎?有沒有更快的方法?
請問老師,公司這個月只有113萬含稅的進項要保持稅負2個點,113/1.13=100,(X-100)÷X=0.02,X×1.13得出,這個月可以開多少錢銷項(含稅),這樣倒推正確嗎?有沒有更快的方法? 順便老師幫忙解一下未知數哈,寫下解的過程,辛苦了
你好,假如我這個月銷售400萬,不含稅銷售額3539823.01,銷售稅額460176.99,假設進項發票價稅合計一共有200萬,怎么算稅負率 呢,怎么知道我這個月需要回來多少進項發票 才算是正常的呢
請問老師公司有不含稅的銷售額30萬,稅負率要保持在2%,進項目前有不含稅的5萬,要告訴采購還差多少含稅進項,怎么倒推還差多少呢?我推的這個好像不對,
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
怎么倒推呢?
您好,上面方程只有一個X未知,就是解方程嘛
有沒有更簡便的方法,之前有人告訴過我,我不記得了
您好,是的是的,不好意思啊,我沒說清楚,抱歉
請問老師有沒有更簡便的方法呢?
您好,稍等,我就是把X放一邊? ?(300000*13%-X*13%/1.13-50000*13%)/300000=2% X=(300000-50000-300000*2%/13%)*1.13? ?其他方法我不會了,不好意思啊
老師上班也是這樣算的?
您好,是的啊,就是這么算的哦