你好,你看一下實(shí)際交了800嗎?如果是的話,應(yīng)該是800。
請(qǐng)問年報(bào)的報(bào)表中的利潤(rùn)表,利潤(rùn)總額是根據(jù)匯算清繳調(diào)整后的數(shù)據(jù)報(bào)的嗎?所得稅也是根據(jù)調(diào)整后數(shù)據(jù)計(jì)算出的所得稅報(bào)的嗎?比如,會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,所得稅25,匯算清繳后的應(yīng)納稅所得額是120,計(jì)算出來的所得稅是30,那年報(bào)報(bào)表中的利潤(rùn)表,根據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)報(bào)?
所得稅匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增,是調(diào)表不調(diào)賬對(duì)嗎,那么去年賬務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)與匯算清繳的利潤(rùn)有差異,這個(gè)怎么解決
3月份匯算清繳 計(jì)提了所得稅費(fèi)用,然后1季度利潤(rùn)也計(jì)提了所得稅費(fèi)用。那么3月份利潤(rùn)表里的“所得稅”怎么填
老師我做賬報(bào)表的利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用是800.01,然后匯算清繳的表格那張主表系統(tǒng)算出來是800,那么我匯算清繳的那個(gè)利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用應(yīng)該填寫多少呢
老師,匯算清繳所得稅時(shí),年報(bào)預(yù)交所得稅費(fèi)用11.32那么利潤(rùn)總額就是561.95可是在匯算申報(bào)的時(shí)候主表里的利潤(rùn)總額是573.27怎么不一致呢
老師,婚慶公司支付給化妝師和攝影師的工資,是做到工資表嗎?還是怎么辦?難不成讓他們?nèi)ゴ_發(fā)票嗎?還是可以從個(gè)體戶給他們發(fā)工資
老師,同一個(gè)公司可以注冊(cè)一個(gè)個(gè)體,一個(gè)公司嗎
老師,我們是跨境電商,是B2C模式,我們現(xiàn)在是貨代報(bào)關(guān),我們沒辦法取到報(bào)關(guān)單,退不了稅,這個(gè)有什么解決的辦法嗎?
今年的工資能做到5月的匯算清繳嗎
老師,意思是如果老板不想交稅收的現(xiàn)金也不做收入,然后成本也就選擇性的做,就不要從公戶支出是吧,,感覺好費(fèi)勁啊,老板巴不得收入都不做,成本都列支
請(qǐng)教公司的所有稅點(diǎn)加起來,老板讓計(jì)算一下,增值9個(gè)點(diǎn),附加0.09*0.12=0.0108,印花稅萬三的一半,所得目前是5個(gè)點(diǎn),小微企業(yè)優(yōu)惠后的稅率,一共就是這些吧,0.09+0.0108+0.00015=0.10095
試驗(yàn)補(bǔ)貼算不算個(gè)稅?
老師,個(gè)體工商戶和小規(guī)模納稅人辦完?duì)I業(yè)執(zhí)照可以不做稅務(wù)登記嗎?會(huì)有什么影響?
老師,沒做核算成本,請(qǐng)問半成品怎么估單價(jià)呢?今天全盤會(huì)計(jì)問我是估百分之40或50嗎?我聽不太懂。還有成品。
老師,軍隊(duì)審價(jià)項(xiàng)目,供應(yīng)商報(bào)價(jià)超過合同價(jià)的,能審減到合同價(jià)嗎?
老師我拿我報(bào)表給你看吧,實(shí)際是要退稅01848.59-801.31=1047.28,我做完匯算清繳才發(fā)現(xiàn)我那個(gè)匯算清繳的利潤(rùn)表直接照抄了財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表,沒想到看了主表有0.01的差異
你好,這個(gè)是幾月份支付的?
我在第一季度就多交了,后面虧損了形成了退稅,我的意思是匯算清繳的利潤(rùn)表應(yīng)該填寫801.32還是 801.31
你實(shí)際是不是支付了800,如果是的話,這里填寫的是800。
我匯算清繳下來直接要繳納801.31,然后我匯算清繳的計(jì)算表報(bào)了801.32,這樣子是不是就是報(bào)錯(cuò)了
我匯算清繳下來直接要繳納801.31,然后我匯算清繳的利潤(rùn)表報(bào)了801.32,這樣子是不是就是報(bào)錯(cuò)了
你好,800這個(gè)是匯算清繳需要補(bǔ)稅的嗎?如果是的話,你這個(gè)利潤(rùn)表里面不應(yīng)該有你匯算清繳需要補(bǔ)稅的,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)代應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅,它不會(huì)影響你的所得稅費(fèi)用。
老師,你理解錯(cuò)了,我的意思的多交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要退回來,然后實(shí)際算出來是801.31,我匯算清繳利潤(rùn)表里寫了801.32
你好,那應(yīng)該退回來的,不應(yīng)該是一個(gè)負(fù)數(shù)嗎?你怎么還是正數(shù)表示
老師你看一下這兩張,就是都是匯算清繳的,主表是801.31,財(cái)務(wù)報(bào)表我填寫了801.32,是不是財(cái)務(wù)報(bào)表填寫錯(cuò)了
是的,多填寫了一分錢。也可以紅沖的這一分錢影響不大的。
那我不去更正申報(bào)了有沒有關(guān)系的
啊,沒有關(guān)系的,不影響。
老師,我就是直接去照抄了會(huì)計(jì)報(bào)表才產(chǎn)生了這個(gè)0.01的尾差,就是說匯算清繳本來就是調(diào)整差異,所以匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表跟會(huì)計(jì)報(bào)表有數(shù)字的差異是很正常的對(duì)吧
沒有關(guān)系的,這個(gè)影影響不大,如果你的應(yīng)交稅費(fèi)有余額的話,你放到營業(yè)外收支里面調(diào)整一下。
等于說這個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn),賬務(wù)處理會(huì)有一分錢的余額,因?yàn)槎嘤?jì)提了一分錢
對(duì)的,是的,是這么理解,到時(shí)候你紅沖就行。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。