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老師我做賬報(bào)表的利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用是800.01,然后匯算清繳的表格那張主表系統(tǒng)算出來是800,那么我匯算清繳的那個(gè)利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用應(yīng)該填寫多少呢

2023-04-11 14:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-11 14:06

你好,你看一下實(shí)際交了800嗎?如果是的話,應(yīng)該是800。

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快賬用戶4263 追問 2023-04-11 14:18

老師我拿我報(bào)表給你看吧,實(shí)際是要退稅01848.59-801.31=1047.28,我做完匯算清繳才發(fā)現(xiàn)我那個(gè)匯算清繳的利潤(rùn)表直接照抄了財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表,沒想到看了主表有0.01的差異

老師我拿我報(bào)表給你看吧,實(shí)際是要退稅01848.59-801.31=1047.28,我做完匯算清繳才發(fā)現(xiàn)我那個(gè)匯算清繳的利潤(rùn)表直接照抄了財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表,沒想到看了主表有0.01的差異
老師我拿我報(bào)表給你看吧,實(shí)際是要退稅01848.59-801.31=1047.28,我做完匯算清繳才發(fā)現(xiàn)我那個(gè)匯算清繳的利潤(rùn)表直接照抄了財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表,沒想到看了主表有0.01的差異
老師我拿我報(bào)表給你看吧,實(shí)際是要退稅01848.59-801.31=1047.28,我做完匯算清繳才發(fā)現(xiàn)我那個(gè)匯算清繳的利潤(rùn)表直接照抄了財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表,沒想到看了主表有0.01的差異
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齊紅老師 解答 2023-04-11 14:20

你好,這個(gè)是幾月份支付的?

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快賬用戶4263 追問 2023-04-11 14:21

我在第一季度就多交了,后面虧損了形成了退稅,我的意思是匯算清繳的利潤(rùn)表應(yīng)該填寫801.32還是 801.31

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齊紅老師 解答 2023-04-11 14:24

你實(shí)際是不是支付了800,如果是的話,這里填寫的是800。

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快賬用戶4263 追問 2023-04-11 14:28

我匯算清繳下來直接要繳納801.31,然后我匯算清繳的計(jì)算表報(bào)了801.32,這樣子是不是就是報(bào)錯(cuò)了

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快賬用戶4263 追問 2023-04-11 14:29

我匯算清繳下來直接要繳納801.31,然后我匯算清繳的利潤(rùn)表報(bào)了801.32,這樣子是不是就是報(bào)錯(cuò)了

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齊紅老師 解答 2023-04-11 14:34

你好,800這個(gè)是匯算清繳需要補(bǔ)稅的嗎?如果是的話,你這個(gè)利潤(rùn)表里面不應(yīng)該有你匯算清繳需要補(bǔ)稅的,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)代應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅,它不會(huì)影響你的所得稅費(fèi)用。

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快賬用戶4263 追問 2023-04-11 14:38

老師,你理解錯(cuò)了,我的意思的多交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要退回來,然后實(shí)際算出來是801.31,我匯算清繳利潤(rùn)表里寫了801.32

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齊紅老師 解答 2023-04-11 14:40

你好,那應(yīng)該退回來的,不應(yīng)該是一個(gè)負(fù)數(shù)嗎?你怎么還是正數(shù)表示

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快賬用戶4263 追問 2023-04-11 14:43

老師你看一下這兩張,就是都是匯算清繳的,主表是801.31,財(cái)務(wù)報(bào)表我填寫了801.32,是不是財(cái)務(wù)報(bào)表填寫錯(cuò)了

老師你看一下這兩張,就是都是匯算清繳的,主表是801.31,財(cái)務(wù)報(bào)表我填寫了801.32,是不是財(cái)務(wù)報(bào)表填寫錯(cuò)了
老師你看一下這兩張,就是都是匯算清繳的,主表是801.31,財(cái)務(wù)報(bào)表我填寫了801.32,是不是財(cái)務(wù)報(bào)表填寫錯(cuò)了
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齊紅老師 解答 2023-04-11 14:46

是的,多填寫了一分錢。也可以紅沖的這一分錢影響不大的。

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快賬用戶4263 追問 2023-04-11 14:48

那我不去更正申報(bào)了有沒有關(guān)系的

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齊紅老師 解答 2023-04-11 14:50

啊,沒有關(guān)系的,不影響。

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快賬用戶4263 追問 2023-04-11 14:53

老師,我就是直接去照抄了會(huì)計(jì)報(bào)表才產(chǎn)生了這個(gè)0.01的尾差,就是說匯算清繳本來就是調(diào)整差異,所以匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表跟會(huì)計(jì)報(bào)表有數(shù)字的差異是很正常的對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2023-04-11 14:55

沒有關(guān)系的,這個(gè)影影響不大,如果你的應(yīng)交稅費(fèi)有余額的話,你放到營業(yè)外收支里面調(diào)整一下。

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快賬用戶4263 追問 2023-04-11 14:58

等于說這個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn),賬務(wù)處理會(huì)有一分錢的余額,因?yàn)槎嘤?jì)提了一分錢

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齊紅老師 解答 2023-04-11 14:59

對(duì)的,是的,是這么理解,到時(shí)候你紅沖就行。

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快賬用戶4263 追問 2023-04-11 14:59

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-11 15:03

不用客氣,工作愉快。

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你好,你看一下實(shí)際交了800嗎?如果是的話,應(yīng)該是800。
2023-04-11
您好!您報(bào)表只是計(jì)提數(shù),不是實(shí)際數(shù)!申報(bào)的時(shí)候有納稅調(diào)整項(xiàng),按調(diào)整后的所得計(jì)繳稅費(fèi),在次年用“以前年度損益調(diào)整”科目,調(diào)整差異
2021-05-20
您好,是不是差額正好是這個(gè)地方
2023-06-24
你好,本季度已繳納里面。 如果沒有調(diào)整的項(xiàng)目,利潤(rùn)總額和調(diào)整之后的利潤(rùn)是一樣的。
2021-04-09
你好,利潤(rùn)總額是會(huì)計(jì)的概念,不是根據(jù)匯算清繳調(diào)整后的數(shù)據(jù)報(bào) 所得稅是會(huì)計(jì)上計(jì)提的金額,是按利潤(rùn)總額*所得稅稅率計(jì)算? 年報(bào)中的利潤(rùn)表是按會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫
2020-11-04
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