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老師您好,請教個問題,企業自2021年就沒有業務和人員了,2021年企業虧損,2022年一季度,因結算之前的工程款開票,交納所得稅,后甲方用餐卡頂工程款,賬務處理將餐卡做招待費處理,2022年匯算清繳時將招待費調增,因一個沒有業務也沒有人員辦公,所以將累計折舊和未付工資調增,請問有沒有稅收風險?

2023-04-11 13:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-11 13:58

你好,按實際情況調整后,沒有稅收風險的

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快賬用戶4720 追問 2023-04-11 14:01

現在是匯算清繳全部調增后,因為2021年虧損,彌補以前年度損益調整后需要退稅,有什么辦法不退稅

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齊紅老師 解答 2023-04-11 14:04

你好,在A105000表的45欄那里調增

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快賬用戶4720 追問 2023-04-11 14:09

老師,在這欄里調整別的報表都不用改了是吧

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齊紅老師 解答 2023-04-11 14:12

你好,別的地方不用改了,你調了再看一下主表上的看一下所得稅是多少

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快賬用戶4720 追問 2023-04-11 14:13

老師,那如果稅局問起來我應該如何解釋比較合理

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齊紅老師 解答 2023-04-11 14:14

你好,這種不想退稅的,稅局不會問的,一般金額小的稅局都會叫你調整為盡量不退稅的

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快賬用戶4720 追問 2023-04-11 14:15

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-11 14:19

你好,不客氣祝你工作愉快

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你好,按實際情況調整后,沒有稅收風險的
2023-04-11
你好,沒有問題的,可以的
2024-09-07
1,沒有通過制造費用,這個問題不大,制造費用本就是過渡性科目,最終對報表數據不影響 2,沒有通過應付職工薪酬屬于做賬不規范。臨時工如果不屬于固定雇傭工,保險就不是必須繳納,協議約定清楚就可以, 3,你這個發的工資需要正常申報個稅,就沒問題
2022-12-10
你好!2022年沒有沒有收入嗎?
2023-02-07
你好,同學。 可以的,可以一次折舊,如果不超過500萬。 這是屬于咨詢服務費。這看你實際情況,這個并不是一個絕對是否合法的問題。
2020-11-14
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