屬于的,你們單位是自產自銷的嗎?如果是自產自銷的,銷售的毛茶可以開免稅的。
老師我們家賣茶葉的,收到的農民個人去稅務局代開的自產自銷茶葉普票可以抵扣進項稅9%個點嗎?還可以像自產自銷農產品加計扣除1%嗎?
老師,林業技術服務公司,自己種的苗木屬不屬于農副產品,屬不屬于開普票免增值稅范圍
茶葉屬于農副產品?現在開增值稅普票,可以開免稅的嗎?
開具的發票是(林業產品*茶果免稅的增值稅普通發票),請問可以按照農產品做進項抵扣嗎?
老師好,請教: 1、自產自銷農副產品的納稅人開的專票或普票(免稅)可以抵扣增值稅嗎?抵扣幾個點? 2、從事批發零售農副產品的納稅人開的專票或者普票可以抵扣增值稅嗎?抵扣幾個點?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
我收到其他單位開的增值稅普票,極品雨花 茶葉,稅率是免稅的。這個發票能收嗎?分錄怎么寫?
對方是不是自產自銷,你判斷一下就可以的,你問一下對方。
是自產自銷的。所以開的免稅的發票。這個分錄怎么寫?能抵稅嗎?
你好,你買來是做什么用的?
部分送人,部分領導喝,還有一部分是放在辦公室職工或者來人后喝的。
你好,福利費、招待費抵扣不了的,直接加稅合計做賬就行。
假如共10萬茶葉增普票(免稅),招待費7萬,計入業務招待費,抵扣不了,只能60%部分做成本。單位職工和領導用的3萬,作為福利費,做成本3萬,不能抵稅,是這樣嗎?
你好,福利費的按工資的14%抵扣所得。