雙方都要交印花稅的哈
天貓平臺,支付寶平臺開具給我們的信息技術服務軟件服務費發票,需要繳納印花稅嗎?
對方單位給開具軟件服務費發票,簽訂軟件技術服務協議,購買方需要交納印花稅嗎?
發票開具的信息技術服務*軟件服務費和信息技術服務*系統集成服務。需要繳納印花稅嗎?
購買的軟件服務費、信息服務費、技術服務費需要交納印花稅嗎?印花稅稅率是多少?
老師,發票開了技術服務費,軟件服務費,需要繳納印花稅嗎
老師,如果我們這邊的舊設備賣給其他公司的話,對方要我們開票的話我們這邊怎么弄
老師分公司股東占比在哪可以查
請問所得稅申報帶出的平均值是取:季末加季初數除以2嗎?請問這個算法的用意是什么?
老師,我是購買方,銷方開了紅票,我是不是得進項稅額轉出啊?
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權受讓合計這個金額是庫存商品+固定資產購進額嗎
老師項目上的工人體檢費應進什么科目?
老師,2021年12月份出口一臺不開票可退稅設備,收人民幣69823.99元,憑證做成了預收賬款(賬上一直顯示余額69823.99元),2022年5月電子稅務局申報了出口金額69823.99元,請問現在賬要怎么調整?
這個經營范圍,可以開什么發票,一般項目:企業管理:企業管理咨詢;網絡技術服務大數據服務;軟件開發;人工智能公共服務平臺技術咨詢服務:會議及展覽服務:社會經濟咨詢服務:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權出讓合計這個是銷售商品收入嗎,含勞務收入嗎?
24年4月份的一筆收入做了其他貨幣資金,本來是應收賬款公司的,現在這個公司余額對不上,我是不是可以在4月份直接把那筆錯的紅沖做應收賬款公司啊?
按照技術合同交納印花稅?
是的,按照技術合同交納印花稅
信息服務費需要交納印花稅嗎?
這個不需要交印花稅的
2022年11和12月份給開的技術服務費和軟件服務費發票,2022年第四季度沒有申報印花稅,可以在2023年第一季度將這部分申報上印花稅嗎?
嗯嗯,可以補申報的哈
我是修改第四季度的申報表,還是在2023年第一季度按照稅款所屬期是2023.01.01-2023.03.31這個期間進行上報2022年11-12月份的技術服務費和軟件服務費?
你修改所屬期期間是上年的就對了
這樣申報會有一部分滯納金吧?
可能會產生滯納金的哈,再交也不多的
稅款所屬期的起止時間不能修改,是不是只能更正原先的申報表了?
是的,只能更正原來的申報表,