你好,學員,從圖片看貸方余額8975.91-借方207.62=
老師好,1.請問小規模企業,季報時填寫財務報表中利潤表的本月金額是填寫本月的金額還是本季度的金額?如果是一般人呢?因為本月金額一填上就會自動加總到累計金額里(應該加總的是季度金額就對了)所以每次我都手動改累計金額。2.小規模增值稅季度45不含稅是免增值稅的,請問在申報利潤表時,營業外收入時填寫金額按不含稅收入3%稅率的,還是按1%稅率,(申報增值稅時免稅額是按照3%填寫的,做賬時按1%計入到應交稅費的啊)
老師你好,我是小規模企業,季報,6月份開了一張專票價稅合計13378.03元,開的稅率是1%,不含稅金額是13245.57元,我今天申報填寫了《增值稅減免稅申報表》,減免性質選擇小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財政部稅務總局關于支持個體工商》稅務總局公告2020年第13號,在本期發生額輸入264.91元,選擇保存后,在小規模納稅主表第18行,本期應納稅額減征額欄沒有出現264.91,是怎么回事?手動輸入后,電正式提交申報,出現錯誤。是哪里出問題了?
老師,請問一下,小規模納稅人,我做的無票收入是借:庫存 貸:主營業務收入 應交稅費 每天都有收入,然后做完賬后報稅發現:主營業務收入的金額賬套和申報的金額是一致的,但同數字的收入在報稅系統上就對不上,我做的銷項要大,但每筆我復核了下又沒錯,到底怎么回事呢?
老師您好,我在2021年11月1日的時候提交了升為一般納稅人的申請,然后選擇的是次月生效,也就是2020年12月1日生效,但是今天打開電子稅務局申報系統的時候發現已經出現了按月申報增值稅的報表,上面顯示的是小規模納稅人的報表,截止日期是15號,這個不應該是1月才出現我申報才對嘛 不知道為什么這個月就出現了,老師那我申報還是不申報
老師,請問下現在小規模納稅人是免稅的, 1.做賬的時候,借:應收賬款,貸:主營業務收入 (應交稅費-增值稅這個還要不要做,需要計提嗎) 2.增值稅納稅申報時,營業收入:是系統自動跳出來的數據,是收入減去增值稅的金額,是否需要修改?(比如:開票金額10000元,系統上跳出來的金額是9708.74元) 3.公司有開區塊鏈電子發票,然后系統上自動跳出來的數據,又是總金額,不含稅金的。(比如,開票金額10000元,系統自動跳出來的數據就是10000元)
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師,就是這筆個稅的差額,我原本是這么做的,的確是應交稅金,個人所得稅,我具體是哪里做錯了自己
那你3月工資發了嗎
如果發了,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,應交個稅,這樣就平了
老師,3月工資發了,我寫的分錄是: 借:管理費用-工資 54400 貸:應付職工薪酬 54400 借:應付職工薪酬 54400 貸:銀行存款 54400
學員,應付職工薪酬里的工資表有代扣的個稅,發工資這張憑證沒有體現,所以才會錯的
老師,完整的分錄具體應該是怎么寫的呀,第一次還不是太明白,麻煩你了
比如工資5000,扣個稅10,實際發4990 借#應付職工薪酬5000,貸:銀行存款4990,應交個稅10
老師,其實我是少了1筆計提對嗎,所以這里顯示的不是主表中的數字8975.91元,是這么理解嗎
你好,學員,應該是的,你把分錄補上,再核對一下
老師,我這么寫就是完整對的吧
比如工資5000,扣個稅10,實際發4990 計提 借:管理費用5000? ? 貸:應付職工薪酬5000 發放時,借:應付職工薪酬5000,貸:銀行存款4990,應交個稅10 交個稅時:借:應交個稅 10 貸:銀行存款10