你好,你這個做應交稅費,按多少算,3% 么,申報你交稅么,
老師我剛剛學做賬,做家政服務的,收到現金收入200元,要交稅不,分錄是不是借:庫存現金200貸:主營業務收入。下月如果存入銀行,借:銀行存款200貸:庫存現金200 這樣對不對。還有就是每一筆收入都要交稅不,如果每一筆收入都要確認稅,我做上面的分錄是不是錯了,正確的怎么寫,謝謝
老師,請問下,一般納稅人。我在做稅申報時無票收入是627302.73 稅率13% 銷項稅額81549.25元,但我做的憑證主營業務收入也是627302.73 但賬套上的稅率是77594.47 我查了很久都沒找出原因,請老師指教下
老師,請問一下,小規模納稅人,我做的無票收入是借:庫存 貸:主營業務收入 應交稅費 每天都有收入,然后做完賬后報稅發現:主營業務收入的金額賬套和申報的金額是一致的,但同數字的收入在報稅系統上就對不上,我做的銷項要大,但每筆我復核了下又沒錯,到底怎么回事呢?
師請問下原來會計在2021年9月份做了一個無票收入,可是9月份申報表里他沒有填寫這筆收入,然后等我接手后查看報表收入與賬上收入不一致,我就和他說了,他自查后說這比收入沒申報,然后他說把原來那個沖紅,然后他把10月份賬上又補做了一筆分錄沖紅9月份那筆分錄,然后12月份又重新開的同等金額的發票, 無票收入分錄 借銀行存款 貸主營業務收入 然后沖紅9月份無票收入的分錄 借應收賬款(紅字) 貸主營業務收入(紅字) 老師這種情況科目余額表也不平,我該怎么辦呢,蒙圈了,還請指點
老師,請問三月份的時候有一筆業務應該做主營業務收入,但是我做管理費用了,6月份報稅的時候根據開票金額強制提交了,相當于我賬面沒有做主業務收入,但是稅務上已經認定了主業務收入。我在7月份時又開了紅票沖回這張發票并做了管理費用沖回,但是現在我帳上不好再做一筆主營業務收入怎么辦呢?
你好,老師。購買方用法人轉款到我司對公,我司能開公司名稱的發票給購買方嗎?
老師,我們有一筆純收入,純屬凈利潤,沒有對應的成本,是不是就不用結轉了?
老師,應付帳款余額在借方,怎么把帳調平了,分錄怎么寫呢。
請問老師,使用權資產計稅基礎,每年是減少的是嗎
請問老師,購買證券的利息收入,需要繳納增值稅的么?
免抵退稅額負數是什么意思?平時都是正數的
老師好,企業年報的單位參加城鎮職工基本養老保險的繳費基數和本期實際繳費金額怎么計算的?
老師,工商年檢里單位參保繳費基數是填繳費基數*人數*12個月嗎
個體工商年報列入異常回復信用后當下就能恢復正常嗎
有發票憑證必須記應付賬款或其他應付款嗎?可以直接記費用與銀行存款嗎
老師,說錯了,是一般納稅人,我全部都是按13%計算的,申報時沒交稅,但就是稅報時系統里銷項稅額和我做賬時的項銷對不上,我賬套里的多了
你這個未開發票收入 你申報時候填寫沒,沒有開發票也需要申報填寫附表1?
老師,填寫了。就是填寫的時候才發現銷項不對。比如說:借:庫存現多100萬 貸:主營業務收入88.50萬,應交稅費:11.50萬元 我的賬是這樣做。但我的系統上只顯示交10萬
你這個銷售額對上么,?
你申報未開發票是填寫不含稅吧? 附表1 ?金額欄是不含稅金額,
老師,對上的,笑一個問題就告訴你了
根據主營業務收入填寫,88.50萬??
附表1 可以截圖看下么