你好。附件是放在計提稅款的后面。然后交款的時候用銀行回單。
老師,咨詢下我們公司之前印花稅都是通過電子稅局里的其他申報去找到印花稅一條條錄入申報的,后來我們去稅局改成匯總申報了就直接導入匯總明細去申報,就直接跟增值稅申報一個頁面里,但是上月我們進去電子稅務局去申報增值稅的時候,就沒有印花稅了,這是怎么回事?
老師,問一哈關于申報增值稅,企業所得稅,印花稅以及附加稅的時候,當月要計提,那么這個申報表是放在申報計提的那一個月份么,還是放在下個月繳納稅款月份憑證后面呢
稅務局申報的城建稅、教育費等這個電子繳款憑證打印出來附在計提后面還是銀行扣款后面
老師好,請問,一般人在報稅的時候 增值稅 企業所得稅 印花稅… 是填完一個申報表,繳費一個 還是統一填完后,申報完,一起繳費呢?
老師,請問一下電子稅務局申報的增值稅,印花稅,企業所得稅等的附件是放到計提稅費的后面還是放到銀行回單繳款的后面?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?