您好,是視同銷售的, 分錄, 借:營業(yè)外支出, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅, 同時(shí)或者月底結(jié)轉(zhuǎn)成本, 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:產(chǎn)成品。
老師 外購的商品贈(zèng)送(不是買一贈(zèng)一就是作為樣品純贈(zèng)),會(huì)計(jì)分錄: 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 這樣處理對(duì)不對(duì),如果是自產(chǎn)的商品做為樣品贈(zèng)送是不是還要確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入及成本?
將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物無償贈(zèng)送他人。 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 這樣做可以嗎
老師 外購贈(zèng)送的話 視同銷售 價(jià)格如何確定 書上說自己的 他人的近期平均銷售價(jià)格 但是比如茶葉 一些節(jié)日禮品 自己不會(huì)賣的 沒有自己或他人參考價(jià) 這個(gè)舉例金額比較小 是不是這種贈(zèng)送 不做賬最好?還是有什么好的處理方法 ? 另一種就是外購贈(zèng)送金額比較大 自己又不賣此類貨 這種價(jià)格如何確定?如果是與自己經(jīng)營無關(guān)的票 可不可以按照費(fèi)用入賬 比如某個(gè)項(xiàng)目 根據(jù)客戶要求買多部手機(jī)贈(zèng)送?
自產(chǎn)貨物贈(zèng)送他人視同銷售,會(huì)計(jì)處理和稅法如何處理賬務(wù)
自產(chǎn)的貨物無償贈(zèng)送他人要視同銷售交增值稅,銷售部門送樣和管理部門贈(zèng)送自產(chǎn)產(chǎn)品,憑證如何做?
當(dāng)年發(fā)生發(fā)生的繳納的以前年度的滯納金,所得稅匯算時(shí)填列在哪個(gè)位置
老師,請(qǐng)問附圖的分錄對(duì)嗎?
前期一直作為固定資產(chǎn)的,其實(shí)是商品,跨年后期調(diào)整完固定資產(chǎn)為庫存商品,累計(jì)折舊部分轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整,部分沖減當(dāng)年折舊,,卡片如何調(diào)整
固定資產(chǎn)累計(jì)折舊需要設(shè)置二級(jí)科目精確到具體物品嗎?還是弄一個(gè)表格
老師您好!企業(yè)是做銷售家用油漆的,現(xiàn)在不是有國家補(bǔ)貼嗎,但國補(bǔ)開票要求按面積開,這個(gè)怎么核算成本
老師,有很多張發(fā)票一筆付款了,每張發(fā)票可以分開做賬嗎?
老師,公司里把購進(jìn)的車賣出去,只顯示二手車交易發(fā)票,我公司還要開票出去嗎?要繳納增值稅嗎
老師,我是一家做建筑設(shè)計(jì)的公司,2024年跟A公司簽訂了8萬的合同,但是2025年A公司才把發(fā)票開給我,開的發(fā)票是工程設(shè)計(jì)服務(wù)發(fā)票,那我把這張發(fā)票入帳入到24年的帳里的話,賬務(wù)處理要怎么寫?
老師,請(qǐng)問 增值稅稅額轉(zhuǎn)出怎么不是按照13%轉(zhuǎn)呢
員工把自己的房子租給公司使用,給公司開發(fā)票,增值稅和個(gè)稅是多少稅點(diǎn)
營業(yè)外支出?不應(yīng)該進(jìn)入費(fèi)用嗎
無償贈(zèng)送的哦,計(jì)入營業(yè)外支出科目
不是計(jì)入三項(xiàng)費(fèi)用科目的