主表里面的營業收入等于你利潤表里面的營業收入。
去年的稅收滯納金當時沒有入賬,今年匯算清繳的時候稅務局顯示滯納金有差額,在納稅調整表中怎樣調整?因為當時也沒有計入營業外支出,那現在可以直接在滯納金那里調增嗎?利潤表中填在以前年度損益調整,這樣可以嗎
去年的稅收滯納金當時沒有入賬,今年匯算清繳的時候稅務局顯示滯納金有差額,在納稅調整表中怎樣調整?因為當時也沒有計入營業外支出,那現在可以直接在滯納金那里調增嗎?利潤表中填在以前年度損益調整,這樣可以嗎
我報企業所得稅預繳的時候利潤總額沒有把營業外收入加進去,但是我賬上已經做了,填寫年度報表的時候是按照賬上的,做匯算清繳的時候我納稅明細表調增了收入-其他那一欄,然后風險提示這個,我應該怎么調呢?
老師,匯算清繳的時候提示這樣,我填寫的營業收入和營業外收入是賬面的,增值稅申報的累記收入和賬上的不一致,因為12月有收入沒有確認但是我申報了,在匯算清繳的時候我在納稅調整明細表里做了調整,可是還是顯示這樣,哪里出錯了呢
老師22年度匯算清繳所得稅申報表里面收入多填了和財務表一致多填了,但是增值稅申報表年度和賬上一致,這個現在稅務讓更正申報年度所得匯算清繳表里面的其他的時候可以一起將收入減少掉和增值稅表一樣嗎?
有財務報表(資產負債表,利潤,現金流量表)的電子表模板嗎?含有公式的那種,我想看財務報表的勾稽關系
老師咨詢一個問題,公司有三個股東,就是一個法定代表人也是大股東,另外兩個股東。公司有什么問題都是找法定代表人大股東吧。小股東沒問題是嗎
王老師,記賬憑證原始單據包括的附件明細SOP內容有什么?
一般納稅人銷售初級加工產品免增值稅和企業所得嗎?
比如工資延遲發放。25年發的24年8月9月的工資,那個稅還能報到24年的所屬期嗎? 還是直接報在25年的所屬期
王老師,勞務派遣公司,人力資源服務公司,在所得稅匯算清繳時,職工薪酬是按所有員工的還是只是單位管理人員的工資?
老師,小規模納稅人月開票額度10萬,本月開票了9萬7,作廢了4萬8,有沒有影響?
歐老師回答我的問題其他老師勿接
老師,我想請問一下,企業所得稅匯算清繳。比如,福利費和廣告費。如果這兩項費用都沒有超過對應的扣除比例,那是不是賬載金額和實際發生金額還有稅收金額都填一樣的?比如,福利費2024年賬上計入了4200,應付職工薪酬-工資的貸方累計金額是77000。扣除比例77000*14%=10780。賬上的金額4200沒有超過10780,是不是納稅調整那一張表的賬載金額和實際發生額還有稅收金額都填4200?
老師,這個優先股的資本成本為什么根書上的不一樣,我按書上的公式算的為什么不對
你需要調整的項目,在納稅調整明細表里面填寫。
是的,我是像你說的這樣填了,可是還是提示增值稅申報的收入大,怎么回事呢?
好,你的增值稅是銷售額是多少你看一下
申報表上增值稅累計的銷售額1718396856.26,
然后你看一下你利潤表里面的收入,還有企業所得稅里面的營業收入是這個嗎。
利潤表里面的累積收入是1657064436.1,企業所得稅里面的營業收入在哪里看
看利潤表里面的營業外收入。
所得稅預繳申報的收入,它沒有營業外收入單獨填寫的。
利潤表里的營業外收入是2064008.87
你好,那不對,你這個收入怎么和增值稅里面的銷售額不一樣?
這張表里的是不要填寫的和利潤表里的一致,我這里填寫的銷售商品收入是利潤表里的累積收入,讓渡資產使用權收入填寫的是出售資產的收入,營業外收入是不填寫的不對,如果營業外收入按利潤表里的2064008.87填寫,那么匯算清繳里的主表利潤總額和利潤表里的利潤總額不一致了,
利潤表上的累積收入但是有一部分開票了,但是賬面上我沒有確認收入,所以增值稅申報的收入當時申報了,賬上沒有這部分收入,我是在23年3月才調整的這個收入,
你是不是處理過固定資產,就是銷售過固定資產?
是的,銷售了固定資產,開票的金額是, 9596231.34
啊,你看一下你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額是不是差異著這個。
是的,有差異
不是的,我的意思是你把你的營業收入加上這個金額,是不是就是一樣了
如果是的話,你可以忽略的。
不一樣的,人家提示的就是把利潤表上的收入和開的處置資產的收入,還有營業外收入相加起來還是比增值稅收入小,
那你再看一下什么原因,你這樣算按月的資產負債表,營業收入和你按月的增值稅銷售額核對
老師,就是差12月賬上沒有確認收入的那部分收入,我在納稅調整明細表里填寫了,可是還是不在匯算清繳的主表里體現收入,只是在下面得調整增減里體現了,所以現在還提示的比增值稅收入小,
納稅調整明細表,收入類里面填寫。
填寫之后能對起來的可以忽略這個提示。