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單位2022年收到一筆租金,當時沒開發票但全額計入了其他業務收入。今年3月份給對方開的發票,現在我還沒有做企業所得稅匯算清繳,3月份的賬我該如何調整這個錯誤?

2023-04-10 09:26
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-10 09:30

您好,您這個要去找一下管理員才可以,因為你如果直接申報的話,到時候稅局肯定當兩次收入但是如果你不申報,稅務局又會找你。。

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快賬用戶1840 追問 2023-04-10 10:26

做以前年度損益調整可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-10 10:27

你好,可以的,可以入以前年度損益調整。

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您好,您這個要去找一下管理員才可以,因為你如果直接申報的話,到時候稅局肯定當兩次收入但是如果你不申報,稅務局又會找你。。
2023-04-10
你好,建議做無票收入的,開了發票紅沖五票收入,再做發票的,你這樣攢到一塊的話,你的季度銷售額超過了30萬。
2023-03-17
你好!開了紅字發票,在開票當月處理不通過以前年度損益調整科目,直接原銷售分錄紅字沖回
2022-05-10
你好,你去年如果不體現這筆費用,可以放到今年
2022-04-12
同學你好,如果到3月底,賬上收入金額小于2月申報的水利建設基金和印花稅的計稅金額,3月就按0收入申報,后續月份,等超過已申報金額,再按差額申報即可。否則,按與2月底的差額申報。
2023-04-10
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