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您好老師,我們公司開發票分錄是下面圖片一樣分錄,我想問一下應交稅費——應交增值稅科目的20元這個免稅的話我們怎么處理

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2023-04-09 21:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-09 21:59

你應交稅費應該在貸方 不需要交借應交稅費應交增值稅貸營業外收入

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快賬用戶2274 追問 2023-04-09 22:04

我剛才分錄的時候錯了,修改了,我想問一下應交稅費——應交增值稅這個科目的余額免稅的話到哪兒了

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-09 22:10

結轉到營業外收入,我上面給你寫了。

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快賬用戶2274 追問 2023-04-09 22:17

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-09 23:55

不用客氣 早點休息

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你應交稅費應該在貸方 不需要交借應交稅費應交增值稅貸營業外收入
2023-04-09
你好; 你一般納稅人 要設置 ; 比如 應交稅費-應交增值稅-進項稅 ; 應交稅費-應交增值稅- 銷項稅,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 ; 應交稅費-待認證進項稅; 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅; 應交稅費-未交增值稅; 就是這幾個科目是常用的
2022-05-17
可以的,做完結轉分錄后,應交增值稅下各明細科目余額為0
2021-01-13
用于哪里這個,借xx 5150貸銀行?
2021-03-19
你好 認證抵扣了嗎?
2023-11-22
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