你好,你當(dāng)期申報(bào)出口是免抵退的話需要做申報(bào),做的免稅申報(bào)就不需要了
我們是服裝加工企業(yè),有一單服裝出口業(yè)務(wù),大部分是內(nèi)銷業(yè)務(wù)。出口現(xiàn)已收匯。服裝出口是免稅的,該筆出口商品的材料這些購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅也是抵扣了的,那我們還需要申報(bào)出口退稅嗎?是不是必須申報(bào)出口退稅? 如果不申報(bào)出口退稅有什么影響呢?
我們公司21年有出口番茄醬 當(dāng)時申報(bào)了部分出口退稅 由于當(dāng)時沒有留抵了 剩余還有3張報(bào)關(guān)單沒有做出口退稅 (一張20多萬 另兩張分別為10多萬) 2023年我們公司沒有出口貨物,全部為內(nèi)銷番茄醬 稅務(wù)局說我們原來沒有申報(bào)出口退稅的額度可以用來做內(nèi)銷的免抵退 想確認(rèn)一下這個可以嗎? 因?yàn)槲覀兿聜€月要開票交10萬的增值稅了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎?這樣我們就不用交增值稅嗎?這個免抵什么時候可以申報(bào)?我們要如何來申報(bào)這個免抵呢 ?申報(bào)表上如何填寫?賬上如何做賬?
生產(chǎn)型出口企業(yè),大部分內(nèi)銷,小部分外銷,現(xiàn)在沒有多余的進(jìn)項(xiàng)形成留抵,后期也不會有進(jìn)項(xiàng)有多,22年的報(bào)關(guān)單現(xiàn)在需要做免抵退申報(bào)嗎,還是不管它,22年當(dāng)期報(bào)關(guān)出口有做增值稅申報(bào)的
我司是生產(chǎn)型出囗企業(yè),由于2023年下半年出口較少,進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),到現(xiàn)在還有一些報(bào)關(guān)單還沒有申請退稅,那要怎么處理好呢?是不是沒有留抵稅,也要正常在出口退稅系統(tǒng)申報(bào),交城建稅及附加?
老師,我剛?cè)肼氁患疑a(chǎn)企業(yè)公司,發(fā)現(xiàn)以前年度有很多報(bào)關(guān)單沒有開票,也沒有申報(bào)免抵退,我現(xiàn)在可不可以在當(dāng)期把這部分報(bào)關(guān)單也開票并且申報(bào)了,等收匯后在申報(bào)免抵退出口退稅呀
第四題B選項(xiàng)為什么不正確
老師森林植被恢復(fù)費(fèi)是什么意思,交了怎么做賬務(wù)處理
下列有關(guān)注冊會計(jì)師保持職業(yè)懷疑的說法中,正確的是()。-II-A.保持職業(yè)懷疑有助于降低被審計(jì)單位的檢查風(fēng)險(xiǎn)﹣III-B.保持職業(yè)懷疑是注冊會計(jì)師勝任能力的核心﹣III-C.保持職業(yè)懷疑有助于增強(qiáng)注冊會計(jì)師的獨(dú)立性D.保持職業(yè)懷疑的前提條件是被審計(jì)單位管理層不誠信
老師,含稅價能直接確認(rèn)收入嗎
請問老師,在計(jì)算公司人均產(chǎn)量成本的時候除了把個人需要繳納的社保還有公司繳納的社保一起加起來,在計(jì)算員工工資時需要把罰款減下來嗎?
注冊資金100萬,股權(quán)分配是A:35%,B:25%,C:20%,D:20%,然后D退股了,當(dāng)初投資了20萬的實(shí)繳了,那現(xiàn)在退20%那個股東退出,退18萬。那我這個股權(quán)比例變化了嗎?是不是要把股權(quán)比例變更和注冊資金變更?要怎樣處理?
老師好,問下員工4月3日離職,然后4月發(fā)放3月工資時,把4月3天的也一起加進(jìn)去了,那申報(bào)4月所屬期時候就不用申報(bào)這人了,那離職日期寫哪天
打款到公司公戶的是一個公司,合同又是另外一個公司,付款的時候備注代某某公司付貨款這樣可以嗎?????
老師,飛機(jī)票是按(票價+燃油附加費(fèi))/1.09*0.09算的是嗎?不用行程單上的民航發(fā)展基金50
老師,我們做中介公司,幫一家公司做融資,然后這家公司給我們200萬中介費(fèi),這比算是居間費(fèi)嗎?我們怎么才能合理拿出來自己手上?
當(dāng)期做的是免抵退申報(bào),那意思是現(xiàn)在還是要錄入報(bào)關(guān)單做出口免抵退申報(bào),因?yàn)闆]有留抵,形成的都是免抵稅額,然后這個月附加稅報(bào)表加上這部分免抵稅額繳納附加稅,是這樣嗎?
是的,你說的是正確的這里