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老師好,交增值稅時會計分錄:借:應交增值稅-已交增值稅5000,貸:銀行存款 5000 計提時:已交增值稅轉為當期增值稅:借:應交增值稅 5000 貸:已交增值稅5000,請問延緩6個月交納時稅款也是:借:應交增值稅-已交增值稅 175000,貸:銀行存款175000,計提時如何做分錄

2023-04-08 17:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-08 18:23

馬上給你手寫,稍等

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齊紅老師 解答 2023-04-08 18:26

借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-04-08 18:27

實繳增值稅時:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶6922 追問 2023-04-08 18:31

老師,交的時:借:未交增值稅,貸:銀行存款,計提借:應交稅費-轉出未交增值稅,貨:應交稅費-未交增值稅這樣就完整了嗎,轉出未交增值稅不用管了嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-08 18:40

不用,它是屬于應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅,的明細

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快賬用戶6922 追問 2023-04-08 20:25

老師,我之前做的實繳增值稅時:借:應交稅費-已交增值稅 貸:銀行存款 計提時借:已交增值稅,貸:應交增值稅-當期增值稅,現在要如何更正

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快賬用戶6922 追問 2023-04-08 20:26

老師,我之前做的實繳增值稅時:借:應交稅費-已交增值稅 貸:銀行存款 計提時借:應交增值稅-當期增值稅 貸:已交增值稅,現在要如何更正

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齊紅老師 解答 2023-04-09 08:12

計提時,借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),貸:應交稅費-未交增值稅; 下月交納時,借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款;

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快賬用戶6922 追問 2023-04-09 08:19

上年之前做成借:應交增值稅-己交增值稅,貨:銀行存款,計提時:借:應交增值稅-當期增值稅,貸:應交增值稅-己交增值稅,現本月如何更正

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齊紅老師 解答 2023-04-09 09:01

科目更正,憑證更正

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快賬用戶6922 追問 2023-04-09 09:05

老師,上一年的如何更正,期未當期增值稅在借方

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快賬用戶6922 追問 2023-04-09 09:07

老師,請問這個年初余額如何更正

老師,請問這個年初余額如何更正
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齊紅老師 解答 2023-04-09 09:08

寫一張紅字憑證,再做一張藍字憑證

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相關問題討論
馬上給你手寫,稍等
2023-04-08
您好,正在給您回復
2023-04-09
你好: 說計提也可以。 通常我們所說的計提是 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅 計提工資 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 計提折舊 借:管理費用 貸:累計折舊等等 這種形式。 增值稅是將增值稅銷項與增值稅進項的差額, 結轉到應交稅費未交增值稅 都是應交稅費科目內的。(說結轉更貼切些,也習慣把這個叫計提,知道是什么意思就可以了)
2021-02-01
同學,你好 計提不用沖,之后還會繳納的
2022-05-08
你好,稍等給你回復的。
2022-12-02
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