學(xué)員您好!您可以手動(dòng)填寫一下申報(bào)表
老師您好,2022年1季度開了一張1%的專票。在2022年4月開了這張發(fā)票的1%負(fù)數(shù)發(fā)票。現(xiàn)在申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)收入*3%計(jì)稅。這樣就默認(rèn)了那張負(fù)數(shù)發(fā)票也是按照3%開負(fù)數(shù)了。應(yīng)納稅額少了2%,怎么辦?
你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人22年紅沖了一張21年的稅率為1%的專票,隨后又重新給購(gòu)貨方開具了一張3%的專票,這個(gè)季度只開具了這兩張發(fā)票,報(bào)稅的時(shí)候第一欄里的差額數(shù)成負(fù)數(shù)了,沒(méi)辦法提交這怎么辦呢
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模1季度開了一張7000元發(fā)票,開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票600(免稅沖去年的),開了一張600發(fā)票,收入是6924.75,申報(bào)時(shí)比對(duì)失敗,稅控盤顯示是7524.75,沒(méi)沖負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么辦
小規(guī)模納稅人 去年是開的免稅發(fā)票 今年稅率1% 一月份負(fù)數(shù)開具了一張免稅發(fā)票 增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫呀
請(qǐng)問(wèn)老師,本季度沖銷了12月份的一張發(fā)票,導(dǎo)致專票收入是負(fù)數(shù),小規(guī)模企業(yè)增值稅申報(bào)表填寫比對(duì)不通過(guò)怎么辦
老師,勞務(wù)公司給用工單位開的是專用發(fā)票,但是成本是代發(fā)工資,這樣可以出成本嗎
年報(bào)中有利潤(rùn)情況下是否享有民族地方部分優(yōu)惠的三個(gè)選項(xiàng),申報(bào)時(shí)怎么判斷是否享有呢?還是按默認(rèn)的來(lái)?
公司處置了一個(gè)運(yùn)輸設(shè)備(購(gòu)進(jìn)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣的),怎么開發(fā)票。項(xiàng)目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計(jì)算,怎么申報(bào)?
老師,公開招標(biāo),四個(gè)供應(yīng)商,預(yù)算790萬(wàn),其他三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)差不多600多萬(wàn),有一家報(bào)價(jià)410萬(wàn),這家報(bào)價(jià)低的怎么才能證明合理性?
原來(lái)認(rèn)繳時(shí)間都很長(zhǎng),比如一個(gè)公司認(rèn)繳出資時(shí)間是2047年,現(xiàn)在新的公司法規(guī)定5年內(nèi)要實(shí)繳到位,現(xiàn)在企業(yè)年檢,認(rèn)繳時(shí)間是按章程的認(rèn)繳時(shí)間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒(méi)給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做賬務(wù)處理老師
經(jīng)營(yíng)所得稅的預(yù)繳納稅申報(bào)是季度的報(bào)表么?
去年暫估5萬(wàn),今年回票2萬(wàn),年報(bào)中是賬載金額3,稅收金額填0,調(diào)增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調(diào)增3?哪一種是對(duì)的
建筑企業(yè)收到工程類進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,先入工程施工,后面用工程結(jié)算過(guò)度一下,在結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)嗎?
小微企業(yè)季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時(shí)候是10%?
申報(bào)表是把負(fù)數(shù)發(fā)票減掉了,但是發(fā)票系統(tǒng)里的數(shù)沒(méi)把負(fù)數(shù)減掉,申報(bào)時(shí)比對(duì)失敗,我是改收入嗎
賬上是把負(fù)數(shù)發(fā)票減掉了
稅控系統(tǒng)里面沒(méi)有減掉紅字發(fā)票是嗎?
是的,老師
我繼續(xù)申報(bào)了,比對(duì)失敗我也申報(bào)完了
學(xué)員您好!這個(gè)建議您聯(lián)系一下稅控公司那邊哦!