同學您好,借:固定資產,應交稅金-應交增值稅(進項稅額)貸:其他應付,借:銷售費用,貸:累計折舊
老師,你好,我們是便利店連鎖公司,一個總公司幾個分公司,現在有一家供應商差的應付貨款用的是其他分公司的煙抵貨款,其他分公司用自己店煙抵另外一個分公司的貨款,到時差應付貨款分公司和用煙抵的分公司分別怎么做會計分錄啊?用煙抵其他貨的公司自己肯定要做收入,下面就不知道怎么做分錄?分別用什么會計科目
老師,我公司購買固定資產,自己公司付一部分,其他的委托第三方直接付給供應商,第三方付的這部分款算是我公司的借款,怎么做會計分錄
從某公司購入電器一批貨物已入庫,款項已支付怎么做會計分錄,還有最后把這批電器發放給自己的員工怎么做?
公司購入一批燈具,一共21960元。用在公司各個直播間。老板自己付的款。會計分錄怎么做
老師您好!我公司購入了辦公軟件,共33萬元,分三期付款,第一期付了165000元,應計入什么費用?會計分錄應該怎么做呢?
你好,老師,供應商開發票多開了倆塊怎么辦呢
老師,請問一下我公司是A公司的股東,但是我公司想注銷,是不是A公司要先把我變更了,我才能注銷公司
領導買藥的發票能報銷嗎?關于冠心病的
我公司一把納稅人給對方開的勞務發票簡易計稅3個點,對方也是一般納稅人可以抵扣嗎
老師,全屋定制裝修,發票怎么開呢
老師,有限責任公司和國家出資公司是不是設立了審計委員會就不用設置監事會了(指的是一名監事都不設立)?
你好我1月份銷售收入556756.12元,3月份才有原材料購進4390元,2-3月份沒有銷售收入,該如何結轉成本呢,
工商年檢網址發下謝謝老師
老師,有限責任公司和國家出資公司是不是設立了審計委員會就不用設置監事會了(指的是一名監事都不設立)?
16999355.18是23年12月份的數,報表計在24年1月,13088951.73是24年12月的數,報表計在25年1月份的數,現在差額收入是負的-3910403.45多計了24年,匯算清繳怎么調呢
不是一個燈,是很多很多小燈 裝在不同的直播間 不做長期待攤費用嗎
你說的這種也可以的。
能做長期待攤費用嗎
老師,分多長時間分攤呢
長期待攤費用—裝修費嗎?還是別的明細科目?
長期待攤費用—裝修費
按受益期進行分攤。受益期與租賃期孰短等原則。通常不低于三年。