你好,是需要做庫存商品,發(fā)放給員工的分錄?
6月2日,向深圳鋁可科技有限公司購入一批電子元器件,其中SW35K型號的電子元器件500件,每件402元,R745U型號的電子元器件1000件,每件301.5元,商品已經(jīng)驗(yàn)收入庫,并收到對方開具的增值稅專用發(fā)票,在進(jìn)貨過程中,還發(fā)生運(yùn)費(fèi)2500元(不含稅,已經(jīng)開具增值稅專用發(fā)票;SW35K分?jǐn)?000元,R745U分?jǐn)?500元),銷售方已代墊運(yùn)費(fèi)。所有款項(xiàng)均已通過銀行存款支付。增值稅發(fā)票怎么開,入庫通知單怎么填
綜合題·1.梅蘭電器公司(一般計稅方法納稅人)適用的增值稅稅率為13%。6月有關(guān)涉稅事項(xiàng)如下:·(1)梅蘭電器公司購進(jìn)機(jī)器設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為3500元,稅額為455元,款項(xiàng)已支付。(2)梅蘭電器公司管理不善丟失原材料一批,這批原材料的實(shí)際成本為100000元,增值稅稅額為13000元。(3)梅蘭電器公司興建職宿舍,領(lǐng)用產(chǎn)庫存商品一批,成本為200000元,計稅基礎(chǔ)為350000(4)梅蘭電器公司在銷售商品的過程中,同時出租包裝物給龍興公司,包裝物的實(shí)際成本為1000元,收到租金339元,押金1200試根據(jù)上述資料,做出相應(yīng)的會計分錄。
1.梅蘭電器公司(一般計稅方法納稅人)適用的增值稅稅率為13%。6月有關(guān)涉稅事項(xiàng)如下:(1)梅蘭電器公司購進(jìn)機(jī)器設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為3500元,稅額為455元,款項(xiàng)已支付。(2)梅蘭電器公司因管理不善丟失原材料一批,這批原材料的實(shí)際成本為100000元,增值稅稅額為13000元。(3)梅蘭電器公司興建職工宿舍,領(lǐng)用自產(chǎn)庫存商品一批,成本為200000元,計稅基礎(chǔ)為350000元。(4)梅蘭電器公司在銷售商品的過程中,同時出租包裝物給龍興公司,包裝物的實(shí)際成本為1000元,收到租金339元,押金1200元。試根據(jù)上述資料,做出相應(yīng)的會計分錄。
從北京恒溫電器購入水壺一批貨物已入庫款項(xiàng)已支付進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票和入庫單是否需要三筆分錄一個是入庫一個是在途物資還有一個支付款項(xiàng)因?yàn)橐灿懈犊钌暾垥竺嬉粋€是她又作為給自己員工作為福利分錄怎么寫
從某公司購入電器一批貨物已入庫,款項(xiàng)已支付怎么做會計分錄,還有最后把這批電器發(fā)放給自己的員工怎么做?
老師,婚慶公司預(yù)收賬款要按客戶設(shè)置二級明細(xì)科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細(xì)解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會計分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調(diào)整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應(yīng)收賬款科目余額表本期發(fā)生額的借方應(yīng)該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 增 銷項(xiàng) 銀行存款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運(yùn)輸費(fèi)等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應(yīng)收客戶的分錄, 應(yīng)收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應(yīng)商、 借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
老師婚慶公司賬務(wù)具體怎么處理啊
4月份發(fā)3月份的工資。扣的是2月份的個稅嗎?
個體工商戶如果只有老板一人,個稅只報經(jīng)驗(yàn)所得是季度嗎?那綜合申報是零申報還是不用報