借固定資產(chǎn) 貸、銀行存款、 其他應(yīng)付款。
請問A公司把錢付給第三方平臺(tái),第三方在付給我公司,我應(yīng)該是要收A公司的貨款,請問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
我們是一家電商公司,我們公司帶動(dòng)村里貧困村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,所有的門頭牌和設(shè)備都是我們公司找第三方購買,財(cái)政撥款直接付給第三方,我們公司雜么做全部分錄?
你好..融資租賃我有點(diǎn)不明白分錄..我們通過第三方公司進(jìn)行的融資..第三方公司給我們開的固定資產(chǎn)發(fā)票..我們按照發(fā)票上的金額給第三方公司付款..分13期給第三方公司付完.. 不是可以直接作 借:固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng) 貸:長期應(yīng)付款 每付一期 借:長期應(yīng)付款 貸:銀行存款 這樣不可以嗎.. 對了.我們先付給實(shí)際給我們資產(chǎn)企業(yè)一部分貨款.第三方公司說后期可以沖減我們的長期應(yīng)付款..
我們公司購入設(shè)備,是先付10萬給供應(yīng)商,然后每月付16060*21給第三方,最后一期7180,合計(jì)444440元。 第三方每月開票開16060給我們,請問,入固定資產(chǎn)分錄怎么做?付10萬給供應(yīng)商分錄怎么做?收到第三方每月開票的分錄應(yīng)該怎么做?
工資社保公積金是第三方代發(fā),可否先結(jié)算費(fèi)用再分配工資,我們公司是受托方的研發(fā)人員工資社保公積金分錄如下: 1.結(jié)算第三方時(shí) 借:其他應(yīng)付款-第三方 貸: 銀行存款 有涉及服務(wù)費(fèi),分錄(普票) 借:其他應(yīng)付款-第三方 主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 分配時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本-工資/社保/公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金 2、轉(zhuǎn)出五險(xiǎn)一金個(gè)人部分 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:其他應(yīng)付款-社保/公積金(個(gè)人) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 3、第三方代繳、代發(fā)時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資(實(shí)發(fā))/社保、公積金(公司部分) 其他應(yīng)付款-社保、公積金(個(gè)人) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸:其他應(yīng)付款-第三方 鞋業(yè)對嗎?
老師,難道為了防止成本倒掛,勞務(wù)成本可以一直不結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
因?yàn)閳?bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,報(bào)銷單上就直接簽字在報(bào)銷人上了,沒有在領(lǐng)款人出簽字問題大不大,發(fā)票齊全,領(lǐng)導(dǎo)也審批過了
這是快賬軟件上 我錄3月份第15個(gè)憑證 怎么這里 稅金及附加這個(gè)科目 加不上去呢 只有稅金及附加的二級(jí)科目,一級(jí)科目,在科目管理里面是有的,但是做憑證選的時(shí)候選不了
小規(guī)模公司開了幾張票,但是沒做賬,企業(yè)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表零申報(bào)行嗎
其他綜合收益要不要算到利潤總額?
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛一直不結(jié)轉(zhuǎn),勞務(wù)成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準(zhǔn)如果公司注銷,怎么處理勞務(wù)成本
工商年報(bào)中納稅總額取報(bào)表里的哪個(gè)數(shù)值?
老師,我看代賬公司把餐飲業(yè)的工資做到了勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛,勞務(wù)成本一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,(因?yàn)槔习咫[瞞收入)這樣是不是不合理,其實(shí)餐飲員工的工資是不是也可以都計(jì)入費(fèi)用啊,費(fèi)用大不會(huì)出現(xiàn)成本倒掛,沒什么風(fēng)險(xiǎn)吧
甲公司與乙公司共同經(jīng)營一個(gè)項(xiàng)目.(雙方公司都是建筑勞務(wù))甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個(gè)合作協(xié)議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務(wù)這塊有風(fēng)險(xiǎn)嗎.稅務(wù)應(yīng)該怎么做賬
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調(diào)增了,還用做憑證嗎?