您好,按開票來確認(rèn)收入就可以了
老師您好,請問一下,酒店領(lǐng)導(dǎo)在餐廳點(diǎn)的咖啡、結(jié)賬用的款待,這個(gè)怎么寫分錄啊?
甘老師下午好,請教您一下,酒店住宿李賓客賬這個(gè)怎么記啊
老師您好,我們是酒店住宿業(yè),有跟團(tuán)隊(duì)合作,有這樣一筆業(yè)務(wù)想請教一下:有一位團(tuán)隊(duì)客人住宿費(fèi)300元,掛應(yīng)收在該團(tuán)隊(duì)名下的,但是客人不知情自己又用現(xiàn)金支付了此次住房的費(fèi)用,相當(dāng)于應(yīng)收+現(xiàn)金一起總共入賬了600元,后期旅行社幫忙把300元房費(fèi)退款給了客人,賬務(wù)應(yīng)該如何處理?
老師好,請教個(gè)問題。有一張酒店開來的專票,這個(gè)不能抵扣,是吧?我在納稅申報(bào)時(shí),這張票不做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,還是該怎么操作呢 招待客人 我們當(dāng)?shù)鼐频觊_的住宿費(fèi)專票
老師,我們是住宿酒店,有時(shí)滿房會(huì)把住不下的客人A團(tuán)隊(duì)帶到別人酒店住宿(B酒店),退房后B酒店給我們開發(fā)票,我們等A團(tuán)隊(duì)打款給我們后,我們會(huì)按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店,請問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬?或者說這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
我花積分找的老師,還是誰都可以接啊
不好意思,是我不小心點(diǎn)到了,你再發(fā)下找下他,行嗎?