你好 酒店領導在餐廳點的咖啡,這個是單位給領導的福利? 結賬用的款待,這個是招待客戶的意思?
你好老師,請問下,我們公司是酒店一般納稅人,某單位在我酒店消費開發票10000元,款項公付對公打款,但這其中包含要支付給其他餐廳的餐費5000元(對方餐廳開票給我們),請問下我這5000元的餐費怎么入賬
老師您好,請問一下,酒店領導在餐廳點的咖啡、結賬用的款待,這個怎么寫分錄啊?
你好老師,請問我們是餐飲住宿企業, 1.平時股東招待來訪客戶在自己餐廳吃飯,簽單不用付款,這個需要確認收入嗎,完整核算流程分錄怎么做? 2.員工也在這里免費用餐(原材料都是統一的),需要確認收入嗎?完整核算分錄怎么做?
你好老師,請問我們是一家培訓學院,有餐飲,酒店住宿,培訓業務,現在接到一個培訓業務,合同約定提供吃住,費用一起結算。請教 1.那這個住宿和餐飲全部金額可以全部計入培訓費收入嗎? 2.餐飲部分的金額,餐廳需要怎么準確結轉成本? 3.住宿部分的金額,是以現行房間價結轉成本嗎? 4.餐飲和住宿這邊需要重復確認這部分收入嗎? 5.整個業務的會計分錄怎么做呢?
老師,請問下,我們是餐飲企業,現在一個商家和我們合作,把他們的酒擺在我們餐廳銷售,我們是一個月結賬一次,賣多少結算多少。這種應該怎么做賬務處理?怎么做分錄!
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
是的,領導簽字就可以
你好 酒店領導在餐廳點的咖啡 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , ????貸:銀行存款等科目?? 結賬用的款待 借:管理費用——業務招待費,貸:主營業務收入,應交稅費—應交增值稅
好的,還有一個問題是應收賬的余客賬掛了ar賬、這個怎么寫分錄呢
你好,應收賬的余客賬掛了ar賬,是明細科目掛錯,需要調整的意思?
不是需要調整、是14號入住的客人、當天夜審過后稽核報表會在賓客賬里提現房費,所以14號做的 借:應收余客賬 貸:主營業務收入 15號退房的時候結賬用掛ar的方法結的, 房費就會在應收ar里去了,這個 15號怎么做呢
你好,15號退房的時候結賬用掛ar的方法結的,你當時所做的分錄是什么?正確的應當是什么呢?
15號 借:應收賬款-城市掛賬 貸:應收賬款-余客賬 負的金額 這樣行嘛
你好,15號退房的時候結賬用掛ar的方法結的,你當時所做的分錄是什么?正確的應當是什么呢? (能先回復一下我的兩個疑問嗎)
15號 借:應收賬款-城市掛賬 借:應收賬款-余客賬 負的金額 15號退房我這樣做的,用應收城市掛賬沖減應收余客賬、至于正確的我不知道是什么
你好, 15號 借:應收賬款-城市掛賬 借:應收賬款-余客賬 ,負的金額 15號不需要做這個分錄,需要把這個錯誤的紅沖。 15號退房退回相應押金就是了。
沒有收押金的,那掛ar的這個怎么寫呢
你好,掛ar的這個,你之前掛ar的這個所做的分錄是什么呢?