同學(xué)你好 1.要確認(rèn)收入的哦借銷售費用招待費貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項 2.是的借福利費貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內(nèi)賬沒有用軟件做賬,只記錄了流水,我現(xiàn)在買了軟件回來,打算從第一筆業(yè)務(wù)開始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業(yè)務(wù),但是每個月的每個項目進度我沒有記錄,這種我是不是沒辦法確認(rèn)收入?2、我們每個項目是獨立核算的,那每個項目收到的進項發(fā)票也只能抵扣對應(yīng)的項目嗎?我看了建安業(yè)的實操 ,發(fā)票這一塊沒看懂3、我們項目上的買的一些機器,金額幾千到一萬多不等,我是計入工程施工-合同成本-機械使用費嗎?還是先進固定資產(chǎn)然后轉(zhuǎn)入工程施工?也需要累計折舊,這個機器一個項目做完了,可以移到另外一個項目上繼續(xù)使用,那移到另外一個工地的分錄我知道怎么做,那機器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個項目成本嗎?
你好老師,請問我們是餐飲住宿企業(yè), 1.平時股東招待來訪客戶在自己餐廳吃飯,簽單不用付款,這個需要確認(rèn)收入嗎,完整核算流程分錄怎么做? 2.員工也在這里免費用餐(原材料都是統(tǒng)一的),需要確認(rèn)收入嗎?完整核算分錄怎么做?
你好老師,請問我們是一家培訓(xùn)學(xué)院,有餐飲,酒店住宿,培訓(xùn)業(yè)務(wù),現(xiàn)在接到一個培訓(xùn)業(yè)務(wù),合同約定提供吃住,費用一起結(jié)算。請教 1.那這個住宿和餐飲全部金額可以全部計入培訓(xùn)費收入嗎? 2.餐飲部分的金額,餐廳需要怎么準(zhǔn)確結(jié)轉(zhuǎn)成本? 3.住宿部分的金額,是以現(xiàn)行房間價結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 4.餐飲和住宿這邊需要重復(fù)確認(rèn)這部分收入嗎? 5.整個業(yè)務(wù)的會計分錄怎么做呢?
固定資產(chǎn)清理怎么做分錄
老板和客戶談的未稅收入10萬,我確認(rèn)收入時是按10要確認(rèn),還是按88495.58元來確認(rèn)收入(10萬/1.13)
車間管理員因A產(chǎn)品出差的差旅費,是直接計入生產(chǎn)成本_A產(chǎn)品,還是計入制造費用,在結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品
老師您好,請問電子稅務(wù)局紅沖發(fā)票需要怎么操作?我們是銷售方,購買方已經(jīng)認(rèn)證了。
公司購買車,及稅費保險怎么做分錄
老師您好,請問電子稅務(wù)局變更開票人員怎么變更?
之前公司效益不好,拖了員工2年的工資,現(xiàn)在一次性發(fā)放,個稅怎么計算?因為有以前年度的工資一共 20萬,但是個稅都沒有計提
處置長投權(quán)益法的分錄,紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
老師,現(xiàn)在注冊公司是要求5年內(nèi)交上了嗎?還可以延期嗎?
老師,被審計單位的2024年的招投標(biāo)過程資料我看過了,沒有發(fā)現(xiàn)問題,項目經(jīng)理又安排人再看一遍是什么意思?
那這個員工餐怎么確認(rèn)具體金額?還是按每個人多少錢來確定?
按照每個人的花費來確定就行了
現(xiàn)在員工都是相當(dāng)于每餐大家一起吃炒個五六個菜,是沒有規(guī)定每個人多少錢!
那就直接按照總金額平攤
相當(dāng)于還是按我們對外售價的菜單來算是吧?這個不用繳納個稅吧?還需要分?jǐn)倖幔?
對的 可以這樣理解的
相當(dāng)于員工用餐還是需要視同銷售計算增值稅是吧
對的 需要視同銷售的
我對于不用繳納個稅的員工餐還需要分?jǐn)偟矫總€人不太理解呢老師,可以直接按總額記錄分錄嗎
這個可以直接按總額做分錄 分?jǐn)偟絺€人是計入福利費合并工資交個稅
由于這個是公司內(nèi)部餐廳,我看會計學(xué)堂很多資料說這種又不需要繳納個稅呢?
福利費合并工資的話就需要繳納的
但是我看資料說合并的不能量化的福利不需要繳納個稅呢?(因為無法確定是哪個人吃得多哪個人吃得少?。?
不合并工資就不用交個稅
當(dāng)然大多數(shù)員工都是低于8工資的。這個福利費如果不合并,稅務(wù)局查到會不會有風(fēng)險?
沒事 這個不會有風(fēng)險的
謝謝老師,還有一個問題就是我們現(xiàn)在只有餐飲營業(yè)許可,沒有住宿營業(yè)許可,這個住宿都是偷偷接待客人,這個住宿收入可不可以做成餐飲收入?有風(fēng)險嗎?
同學(xué)你好 可以 開發(fā)票對方同意就行了