您好,對方會給您們開發票嗎
老師,你好,請問一下我們是做農業的企業,現在和多彩寶簽訂了合作協議,多彩寶為我們服務,支付這個費用,我應該怎么做分錄呢?
請教老師一個問題,我們公司和一家海洋館合作,我們代理銷售門票,我們先賣出去門票然后月底根據人數來結賬,那我做分錄是借主營業務成本-代理銷售門票,貸應付賬款,這樣感覺分錄也不太對,我該怎么做分錄?
我們是個體工商戶餐飲行業的,我們九月份購入了好多固定固定資產,十月份全部計提到了,累計折舊,一次性計入費用了,我現在要把他再一年折舊完,我現在怎么做賬務處理呢
老師,請問下,我們是餐飲企業,現在一個商家和我們合作,把他們的酒擺在我們餐廳銷售,我們是一個月結賬一次,賣多少結算多少。這種應該怎么做賬務處理?怎么做分錄!
老師,我想問一下我們是酒店今年給政府征用了,我們開餐飲跟租賃的發票給政府,政府對應把款項一個季度結算給我們,那這種賬務怎么處理呢?
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
老師,建筑勞務小規模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
老師,現在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調整科目調整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發工資。也在交社保,可以領取失業金嗎?
稅局說公司出現疑點工廠性質沒有水電費票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發票及水電費都是開給公司了,現在我應該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
要開票的
那您是 借:庫存商品 貸:應付帳款 借:其他業務收入 貸:庫存商品 借:應付賬款 貸:銀行存款
這個不涉及成本結轉嗎?
也是要結轉成本的
那你上述第二個分錄是否應該是其他業務成本?
是的,那個地方打字打錯了