分錄對的
借:應(yīng)收賬款 5500
貸:主營業(yè)務(wù)收入 5445.54
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 54.46
小規(guī)模酒店,季度報稅 7月分錄 征收率1% 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅 154.52+4130.17 8月分錄 征收率同上 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅 3835.34+1839.77 9月分錄 普票征收率免稅,專票還是1% 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅 253.98+0 然后,結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅部分 借 應(yīng)交稅費-增值稅 4130.17+1839.77 貸 營業(yè)外收入 4130.17+1839.77 這樣對嗎老師?感覺落下東西了
小規(guī)模納稅人開出普票的會計分錄寫: 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅 對嗎? 開出普票專票都這樣寫嗎?
老師,小規(guī)模企業(yè)去稅務(wù)局代開的專票中的分錄是不是這樣寫: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅
老師。小規(guī)模企業(yè)增值稅記賬 開發(fā)票時。借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。貸:主營業(yè)務(wù)收入 交增值稅時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。貸:銀行 這樣對不
老師,小規(guī)模企業(yè),普票開了5500元,1%,分錄這樣寫對嗎 借:應(yīng)收賬款 5500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 5445.54 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 54.46
行政單位上年預(yù)付的費用,應(yīng)計入預(yù)付賬款,但是直接計入了費用,第二年如何調(diào)賬?分錄怎么寫?
老師你好,同一個跨區(qū)域事項報告可以開多張發(fā)票嗎
老師,鮮海帶的稅收分類編碼是?
這道題1.2怎么做,急急急,謝謝
老師,新開的工廠,我去做內(nèi)賬會計,但是沒有出納,應(yīng)該怎么做
老師 去年的工資多計提了1萬,可以直接在3月的工資表里面直接少計提1萬嗎?
電子稅務(wù)局里企業(yè)會計制度備案錯了能修改嗎?
怎么看公司每個月賺多少錢
老師,財政局租賃我公司汽車,沒有給往出開票,財政局直接把3萬租賃費打到公戶,怎么入賬
去年七月份暫估了幾萬塊的收入。后來開票忘記沖掉了 今年還能沖掉嗎。增值稅和企業(yè)所得稅都多繳稅了
老師,謝謝,還有1筆是在1月政策出來前開的普票4000元,分錄現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么寫的,今年的政策是1%,我當(dāng)時開的是免稅
按當(dāng)時票面金額做賬,不確認(rèn)增值稅
小規(guī)模季度普票+專票超過30萬報稅的話,普票部分都是按照1個點來報嗎
普票部分都是按照1個點來報