你好,資產(chǎn)合計(jì)和負(fù)債合計(jì)數(shù)跟之前的不一樣了,就需要做之前報(bào)表數(shù)據(jù)的更正
老師,我發(fā)現(xiàn)前面的會(huì)計(jì)年初數(shù)據(jù)不對(duì),年初數(shù)據(jù)能改嗎?比如應(yīng)付賬款,把應(yīng)收賬款的貸方加上應(yīng)付賬款的貸方填在了年初數(shù)據(jù)里,而且他每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表都是這樣填寫的,這是對(duì)嗎?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)之前代賬會(huì)計(jì)去年匯算清繳把19年的資產(chǎn)負(fù)債表里邊的應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)調(diào)到預(yù)付賬款里邊,19年季度報(bào)表按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報(bào),去年5月份重新安裝財(cái)務(wù)軟件取數(shù)按之前賬上數(shù)據(jù)錄入都沒問題,現(xiàn)在各數(shù)據(jù)和之前代賬會(huì)計(jì)的數(shù)據(jù)是銜接的,就是去年匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付賬款余額調(diào)整到預(yù)付賬款里邊了,我現(xiàn)在按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報(bào),還是修改期初數(shù)據(jù)
老師,這個(gè)預(yù)收賬款的數(shù)字應(yīng)該是一致的才合適對(duì)嗎?我錄入數(shù)據(jù)的時(shí)候就是根據(jù)預(yù)收賬款的明細(xì)賬來錄入的,那么這樣子的話就應(yīng)該和資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)是一致的才對(duì)?現(xiàn)在怎么數(shù)據(jù)不一致了?麻煩老師解答一下
老師你好,我在錄入初始數(shù)據(jù)時(shí),應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的貸方余額和借方余額,分別跑到資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)收和預(yù)付里了,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的總額和之前的總額不一樣,有關(guān)系嗎
老師,年底的時(shí)候應(yīng)付賬款應(yīng)收賬款都是負(fù)數(shù),現(xiàn)在專管員要求調(diào)成正數(shù),那我在年初數(shù)據(jù)換賬套的時(shí)候換到預(yù)收賬款和預(yù)付賬款里面去了,但是資產(chǎn)合計(jì)和負(fù)債合計(jì)數(shù)跟之前的不一樣了,怎么操作?
我公司名下無車,業(yè)務(wù)員跑業(yè)務(wù)私車公用報(bào)銷加油費(fèi),代理記賬會(huì)計(jì)計(jì)入“管理費(fèi)用—車輛使用費(fèi)”,可以嗎?
老師,工業(yè)企業(yè),廠房已經(jīng)建好但是沒有辦理竣工決算,我們已經(jīng)在廠房正常辦公半年多了,目前發(fā)生一筆10萬塊錢的園林綠化(冬青苗等),這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入什么費(fèi)用?
2024年固定資產(chǎn)清理了一部分,(清理完的這部分固定資產(chǎn)累計(jì)折舊的余額是0)導(dǎo)致在報(bào)匯算清繳的時(shí)候,本年折舊這一欄的金額大于累計(jì)折舊這一欄的金額,報(bào)不過去怎么辦?
老師您好,參加展會(huì)的費(fèi)用,是借:銷售費(fèi)用-推廣費(fèi),貸:銀行存款嗎
老師,我分公司年報(bào)有退稅,我能不能將24年的企業(yè)所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表重新申報(bào),重新繳納所得稅,因24年4季度有虧損。謝謝
老師,25年變地址了,做24年工商年檢是還寫以前的地址還是新地址
老師好,農(nóng)牧業(yè)公司,長期頻繁用零散工支付大批量勞務(wù)費(fèi),農(nóng)民工不配合開勞務(wù)發(fā)票,該怎么辦最合適,
全年12月公司買的固定資產(chǎn),可以不入賬嗎
項(xiàng)目上勞務(wù)人員工資計(jì)提和發(fā)放會(huì)計(jì)分錄
老師,請教下就是我們是商鋪,租客交每個(gè)月的店面租金,我們應(yīng)該開什么發(fā)票,稅點(diǎn)是多少啊
怎么更正呢
你好,按把應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)? 調(diào)整到? 預(yù)付賬款,預(yù)收賬款之后的報(bào)表就行報(bào)送
已經(jīng)調(diào)到預(yù)收和預(yù)付了,但是資產(chǎn)合計(jì)和年底的金額不一樣,這樣也可以嗎
你好,已經(jīng)調(diào)到預(yù)收和預(yù)付,和之前應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)的報(bào)表數(shù)據(jù),當(dāng)然是不一樣的啊?
麻煩幫忙看一下,第一張是去年12月份的表,第二張是錄入起初余額的表
你好,已經(jīng)調(diào)到預(yù)收和預(yù)付,和之前應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)的報(bào)表數(shù)據(jù),當(dāng)然是不一樣的 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
不一樣可以的嗎,到時(shí)候申報(bào)季報(bào)資產(chǎn)合計(jì)和上年末申報(bào)的不一樣有沒有問題的
你好,需要按已經(jīng)調(diào)到預(yù)收和預(yù)付的報(bào)表,做之前報(bào)表數(shù)據(jù)的更正啊?