你好,2023年小規模納稅人,申報無票收入時的稅率是1%
請問老師,小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅,那開票的時候,票面上是按1%開還是按3%開具?
老師,這個新政策怎么理解,小規模還是按3%開具普票嗎?季度超過30萬的,就在申報的時候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數)的增值稅小規模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,減按1%預征率預繳增值稅。
老師好,請問2023年小規模納稅人的增值稅稅率還是減按1%,那么在申報無票收入時的稅率是1%還是3%呢
老師,小規模納稅人,主營業務的收入的開票稅率是3,開具普票按1%,增值稅申報是按1%,那開專票稅率是3%還是1%,增值稅申報按1%還是按3%申報
二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,減按1%預征率預繳增值稅。 老師我想問下,我是小規模代開了3%的增值稅專用發票。比如不含稅23809.22 票面上3%稅率714.28,那我實際申報的時候可以按1%稅率238.09申報嗎?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師,無票收入填列在第一欄:應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)嗎
你好,季度收入是多少? 是個體戶,還是有限公司??
是小規模納稅人,超過30萬了
你好,那就是在申報表第一行填寫的?
可是第18欄:本期應納稅額減征額,系統提示為:稅控系統開具征收率為1%的增值稅專用發票和增值稅普通發票不含稅銷售額合計*2%。
你好,把減征的稅額填寫相應數據就是了?
這樣無票收入就被系統按3%去計算了?好像不對?
你好,實際稅率是按1%啊
第18欄:22368.28元,是不包含未開票收入的減免金額
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
您說的無票收入減按1%,我理解,但是第18欄本期應納稅額減征額,包括無票收入的應納稅額減征額嗎
你好,第18欄本期應納稅額減征額,包括無票收入的應納稅額減征額
我原先加上無票收入應納稅額減征額,可是系統提示稅控系統開具征收率為1%的增值稅專用發票和增值稅普通發票不含稅銷售額合計*2%。
你好,應納稅額減征額,都是2%的部分才是啊?
老師您看下截圖,這樣操作比對不通過
你好,應納稅額減征額,都是2%的部分才是。而不會一部分1%,一部分2%的