你好,是的,是這樣計(jì)算的。
老師,我們購(gòu)進(jìn)貨物不含稅價(jià)是100元,稅率是13%的,對(duì)方收我們8個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),是不是開(kāi)票額是108元,不含稅是95.58’稅是12.42呀
老師 一般納稅人要算含稅價(jià) 是不含稅價(jià)(1+13%)還是不含稅價(jià)(1-13%)呀
你好開(kāi)票金額含稅價(jià)100元,稅率13%,不含稅=100/(1%2B13%)=88.50稅負(fù)1%=88.50*1%=0.88銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=0.88=100/(1%2B13%)*13%—進(jìn)項(xiàng)稅額,求得進(jìn)項(xiàng)稅額=10.62進(jìn)項(xiàng)含稅金額=10.62/0.13*1.13=92.31。老師這當(dāng)中2B是什么意思?
老師,162萬(wàn)是不含稅,稅率13%,算含稅價(jià)是162萬(wàn)*(1+13%)還是:162萬(wàn)/(1-13%)2個(gè)算是有差額的
老師,要是專(zhuān)票13個(gè)點(diǎn)的話(huà),增值稅額是不是=含稅價(jià)÷(1+13%)×0.13 呀?
老師,我想問(wèn)一下,就是假如賣(mài)出去東西了,必須結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
代買(mǎi)購(gòu)置稅和保險(xiǎn)。可以代買(mǎi)的吧?就是別人從我們這里買(mǎi)車(chē),我們把這個(gè)車(chē)輛購(gòu)置稅收了,買(mǎi)了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開(kāi)票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。
老師:有一家公司欠我們款但沒(méi)錢(qián)付,最后是他們的控股公司代付的,可以嗎(往來(lái)對(duì)不上)?需要什么手續(xù)?
老師你好,建筑企業(yè)一般納稅人和小規(guī)模納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅,預(yù)繳的增值稅怎么計(jì)算
家具公司可以開(kāi)建筑模板的票嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)金流量表期末余額一定要等于負(fù)債表貨幣資金嗎
請(qǐng)問(wèn)老師非盈利組織營(yíng)業(yè)成本,包含管理費(fèi)用和其他費(fèi)用嗎?
你好老師U8財(cái)務(wù)系統(tǒng)改去年數(shù)據(jù),反結(jié)賬,今年的賬不會(huì)變動(dòng)吧
甲公司按單項(xiàng)存貨計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。 2019年年初企業(yè)存貨中包含甲產(chǎn)品1800件,單位實(shí)際成本為0.3萬(wàn)元,已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為45萬(wàn)元。 540萬(wàn)-45萬(wàn)=495萬(wàn)*2/3=330萬(wàn) 2019年該公司未發(fā)生任何與甲產(chǎn)品有關(guān)的進(jìn)貨,甲產(chǎn)品當(dāng)期售出600件。 2019年12月31日,該公司對(duì)甲產(chǎn)品進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),庫(kù)存甲產(chǎn)品均無(wú)不可撤銷(xiāo)合同,其市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格為每件0.26萬(wàn)元,預(yù)計(jì)銷(xiāo)售每件甲產(chǎn)品還將發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用及相關(guān)稅金0.005萬(wàn)元。 1200*(0.26-0.005)=306萬(wàn) 假定不考慮其他因素,該公司2019年年末對(duì)甲產(chǎn)品計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為( )萬(wàn)元。 老師,可以用 330-306=24萬(wàn) 嗎? 答案:24萬(wàn)
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比如含稅1萬(wàn),1萬(wàn)÷1.13×0.13=1150元,對(duì)方開(kāi)專(zhuān)票要收稅點(diǎn),我給對(duì)方600塊錢(qián)讓他開(kāi)專(zhuān)票的話(huà),其實(shí)我們是劃算的是嗎?
你好是的。這樣是合適的。