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年初未抵扣-500元 本年應稅銷售額384615.38元,銷項稅額50000元,進項稅額48000元,請問老師當期應繳納增值稅是多少?增值稅稅負率怎么計算,是扣除留抵的還是不扣留抵的

2023-04-07 14:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-07 14:05

請問老師當期應繳納增值稅是50000-48000-500=1500 增值稅稅負率1500/384615.38*100%

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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